?你好;? ? 沒有業(yè)務(wù)了 ;? 你之前申請了抵減是因為之前滿足優(yōu)惠政策的; 之后不滿足了就不享受加計扣除即可;? ?
我想問下,我這邊有家公司跟另外一家公司一起注冊了一家新公司,之前有轉(zhuǎn)入一部分的投資款,現(xiàn)在不合作準備注銷了,那我公司之前投入的一部分投資款,應(yīng)該怎么做賬?
我想問下,我這邊有家公司跟另外一家公司一起注冊了一家新公司,之前有轉(zhuǎn)入一部分的投資款,現(xiàn)在不合作準備注銷了,那我公司之前投入的一部分投資款,應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我們公司之前有進項稅不能抵扣,但是給抵扣了,現(xiàn)在去稅務(wù)局補了增值稅和附加稅,還有一部分滯納金,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
之前他們公司從一月份到現(xiàn)在有合作的一家公司里面的員工全部沒有申報個稅,他們之前是給事務(wù)所在做賬的,這個我要怎么處理比較好了
老師請問一下之前的折舊有些沒提,有些沒提夠,之前提了的都計入管理費用了,有一部分是工程部的有一部分是辦公室的,現(xiàn)在把之前沒計提的補計提,能直接把工程部的計入主營業(yè)務(wù)成本把辦公室的計入管理費用嗎
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
但是里面加計遞減的錢還沒用 去年有一部分 今年有一些,但是之前有銷售額的時候沒有用 現(xiàn)在要不要處理
?你好1;? 你之前申請留底的; 以后抵減即可 ;? ?不用單獨處理的; 抵減的時候在做分錄? ?
哦 好的 謝謝
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??