你好,正確做賬和申報(bào)就是了,稅法并未規(guī)定會(huì)計(jì)記賬的收入必須和申報(bào)的收入要一致。
老師問一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營業(yè)外收入,但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時(shí)候營業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營業(yè)外收入
老師請(qǐng)問一下一般納稅人處置不用的固定資產(chǎn)了,給對(duì)方開了專票。這個(gè)資產(chǎn)處置損益最后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了。但是賬上的的營業(yè)收入加營業(yè)外收入和開票盤里的實(shí)際開票金額對(duì)不上。這個(gè)差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報(bào)表營業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對(duì)不上
老師,賣了固定資產(chǎn)的1萬的未開票收入怎么做分錄,還是最后把固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益里,我們是小規(guī)模納稅人,沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,轉(zhuǎn)到營業(yè)外可以不
老師,請(qǐng)問公司處置固定資產(chǎn),賣車21000,未開票報(bào)了21000。但是固定資產(chǎn)處置最后營業(yè)外收入是3000。這樣增值稅報(bào)表收入和所得稅報(bào)表收入是對(duì)不起來的對(duì)吧
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請(qǐng)問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
老師再請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅25%正常嗎?我記得小微企業(yè)都是有國家政策的是不?還有怎么區(qū)分小微企業(yè)和一般企業(yè)?
小微企業(yè)100萬以下2.5%,超過100萬-300之間部分5%
這個(gè)100萬是應(yīng)納稅所得額是嗎?
就是公司的利潤總額