同學(xué)你好,預(yù)付租金應(yīng)該記到預(yù)付賬款科目里。
老師,請(qǐng)問(wèn)下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn),去年五月份租的廠房對(duì)方未開(kāi)票(三年租期),今年九月才開(kāi)票,租金付了二年共25000。九月入賬借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金。攤銷(xiāo):借管理費(fèi),貸預(yù)付賬款。管理費(fèi)金額多少,去年未開(kāi)票一直未攤銷(xiāo)
老師 您好 在2021年初租賃房屋 按照合同確認(rèn)留使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 合同期間為2021.1-2022.12 截止今年年末 從未支付租金,預(yù)計(jì)今年不會(huì)支付租金 請(qǐng)問(wèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債如何處置,滯納金如何記賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)今年預(yù)付的租金,至今發(fā)票未到,預(yù)付租金應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目下
老師好,請(qǐng)問(wèn)租金已支付,發(fā)票未到,入那個(gè)會(huì)計(jì)科目
銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用算變動(dòng)成本里面的嗎?這和會(huì)計(jì)里面成本的概念好像不一樣
老師好,請(qǐng)問(wèn)這些題的答案是什么
2014年注冊(cè)的企業(yè),按以往舊規(guī)定,出資年限是多少年
老師:您好! 如果,兩個(gè)自然人(a51%和b49%)合作注冊(cè)了A公司,A公司又100%占股B公司,那B公司的企業(yè)類(lèi)型,在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上就是:自然人投資或控股的法人獨(dú)資公司。 那么,如果自然人X獨(dú)資的甲公司,甲公司占乙公司 100%股份,乙公司的企業(yè)類(lèi)型是什么呢?
老師,財(cái)務(wù)知識(shí)考的都是那些內(nèi)容,我考的是醫(yī)院的事業(yè)單位呢,麻煩您了
老師好,請(qǐng)問(wèn)這些題的答案是什么
19年有一筆拆遷補(bǔ)償款,直接全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)有800萬(wàn),我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在想改正當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,分期計(jì)入收入,可以改嗎?有文件依據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資社保公積金分錄怎么做?銀行扣社保了,工資申報(bào)沒(méi)扣社??梢詥幔糠咒浽趺醋??麻煩發(fā)個(gè)有工資社保的工資表給我一下
老師好,請(qǐng)問(wèn)這些題的答案是什么
物流公司一般納稅人和小規(guī)模納稅人開(kāi)票分別幾個(gè)點(diǎn)?
好的。?請(qǐng)問(wèn)之前預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用這兩個(gè)科目,現(xiàn)在用那兩個(gè)科目替代
同學(xué)你好,預(yù)提費(fèi)用可以使用其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款代替,待攤費(fèi)用可以使用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用代替。