你好,同學(xué)。 你可以原來企業(yè)增加經(jīng)營范圍 也可以單獨辦理執(zhí)照 個人獨資企業(yè)按經(jīng)營所得繳納個稅,你這里不管哪種方式都是一致的 增值稅,你可以分開考慮,這樣享受小規(guī)模優(yōu)惠
老師,我有一個問題想要請教你: 我們老板接手了一個公司,但是形式又不太一樣,相當(dāng)于只要了對方的營業(yè)執(zhí)照(現(xiàn)在還在進(jìn)行變更法人、股東、注冊資金、經(jīng)營范圍),接手這個營業(yè)執(zhí)照之后,就開始租門店、裝修,對方公司的任何經(jīng)營業(yè)務(wù)我們都沒交接也沒管。但是那個公司(是一個火鍋店)還在開票,我們老板就讓我新建賬,之前公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和賬務(wù)都說不用管了,只登記現(xiàn)在我們裝修門店這些費用,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前的公司的賬又該怎么處理呢?
老師,您好,咨詢幾個問題,第一個是我這個建筑公司就是倉是,就是有一個裝飾工程公司嗎?也可以開建筑材料的,那我開了這個專開了這個水呢,給對方,而且是稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,然后當(dāng)場已經(jīng)扣了這個增值稅跟那個城建稅,這是第一個問題,這個有沒有風(fēng)險?第二個是這個,其這個工程裝飾公司呢,它我看了一下,營業(yè)執(zhí)照是那個自然人獨資的,那自然人獨資的話就是在做賬這一塊的成本票就是我開了磚和那個水泥給對方的話,那我這邊的成本票沒有發(fā)票的話有沒有問題啊?
請教老師一個問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報稅的時候有沒有需要報一個營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報這個,我們這上個月有幾家新成立的公司,我都是給零報的,要不要交5塊錢報這個營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費種認(rèn)證好像也沒有看到執(zhí)照這個印花稅的認(rèn)定,可是書上規(guī)定確實有這么個印花稅呢,要不要報呢,老師?
老師,我們公司是制造業(yè),采購原料回來生產(chǎn)斑馬線涂料的。然后工廠是在別的地方租的,然后辦公室在另一個地方。然后營業(yè)執(zhí)照上的地址是辦公室地址。現(xiàn)在公司要弄那個環(huán)保資質(zhì),我看到上面要求有要提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。我想咨詢一下老師,弄這個環(huán)保,需要把公司的營業(yè)執(zhí)照地址變更成那邊工廠的地址嗎?畢竟是工廠那邊要弄環(huán)保。還得直接給環(huán)保局提供公司營業(yè)執(zhí)照副本就得了?
我們這個企業(yè)是個人獨資企業(yè),請問我現(xiàn)在的營業(yè)執(zhí)照是生產(chǎn)煤炭叫煤炭開采,但是我們這個老板又開了一個洗煤廠,然后想問一下這個洗煤廠,我是單獨另一個營業(yè)執(zhí)照好呢,還是說在我原有的這個煤炭開采的這個營業(yè)執(zhí)照上新增煤炭精加工呢,好呢,然后請問這兩種方式哪種在成本費用啊我們有利呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
請問如果分開的話,可以享受小規(guī)模小規(guī)模優(yōu)惠小規(guī)模優(yōu)惠的符合條件是什么呢?然后優(yōu)惠的又是怎樣的,謝謝。
不開專票,可以免增值稅