同學(xué)你好,這個(gè)月能直接沖紅
出口退稅開(kāi)的電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,隔月怎么沖紅重開(kāi)?
出口普票多開(kāi)了兩張,現(xiàn)在跨月了我能直接開(kāi)紅字發(fā)票沖掉嗎
上個(gè)月的普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 這個(gè)月怎么紅沖
我上個(gè)月開(kāi)了五聯(lián)出口普通發(fā)票,稅率開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月能直接沖紅嗎
親,我本來(lái)在四月開(kāi)錯(cuò)了出口發(fā)票,五月紅沖了,又開(kāi)發(fā)票,到六月才發(fā)現(xiàn)出口發(fā)票匯率錯(cuò),怎么辦會(huì)影響退稅嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
需要繳稅嗎?
沖紅之后,這個(gè)紅票是不繳稅,是抵減你這個(gè)月的稅哈
我們公司的賬是給外面的服務(wù)機(jī)構(gòu)做的 那個(gè)人說(shuō) 按內(nèi)銷先繳稅再退稅,這樣不行的吧?
這樣可以的哈。你開(kāi)錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票是先按內(nèi)銷繳稅哈,然后你開(kāi)的紅字,先是沖減你紅票當(dāng)月內(nèi)銷稅額,不足沖減就要退稅哈。
按內(nèi)銷先繳稅? 開(kāi)紅字就能退?
然后再重新開(kāi)正確的零稅率 是么
你既然開(kāi)了稅率,就按內(nèi)銷繳稅。然后紅字有可以抵減的對(duì)應(yīng)內(nèi)銷,就先抵,不能抵就是紅字退稅。
對(duì)的哈,然后再開(kāi)正確的零稅率哈