您好,可以的,直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
老師,問(wèn)下現(xiàn)在增值稅普通發(fā)票上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了,下個(gè)月要沖紅,在發(fā)票軟件上怎么操作?
小規(guī)模納稅人上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)幾張普通發(fā)票,這個(gè)月紅沖怎么操作
上個(gè)月的普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 這個(gè)月怎么紅沖
我上個(gè)月開(kāi)了五聯(lián)出口普通發(fā)票,稅率開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月能直接沖紅嗎
上月開(kāi)出去的普通發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已入賬,要怎么紅沖呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
紅字發(fā)票要用發(fā)票打印嗎
你好,是的需要打印。您好,是的,需要打印出來(lái)。
那紅字發(fā)票2聯(lián)中的抵扣聯(lián)要和和新開(kāi)的發(fā)票聯(lián)放一起嗎
。對(duì)方如果已經(jīng)做帳了,把負(fù)數(shù)發(fā)票要給對(duì)方了。還有正數(shù)發(fā)票也要給對(duì)方一份。