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3.某企業(yè) 2015 年4月份部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及核算中發(fā)生的錯(cuò)誤如下(所有會(huì)計(jì)憑證均已務(wù) 賬): (1)8日,以銀行存款支付物資公司購材料款8700元,做銀行103號(hào)付款記賬憑證如下: 借:材料采購 7 800 貸:銀行存款 7 800 (2)19 日,管理部門領(lǐng)用甲材料 300 元,作一般耗用,填制 80 號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:生產(chǎn)成本 300 貸:原材料 300 (3)23日,購人機(jī)器一臺(tái),價(jià)值7100元,貨款已付,編制120號(hào)付款憑證,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn) 7 100 要求: 貸:銀行存款 7 100 (1)根據(jù)以上資料的錯(cuò)誤,說明應(yīng)選用何種錯(cuò)賬更正方法。 (2)按規(guī)定的錯(cuò)賬更正方法進(jìn)行更正。

2022-12-03 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 17:21

你好,學(xué)員,稍等一下的

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2022-12-03
同學(xué),你好 一、賬簿錯(cuò)誤憑證無誤,用劃線結(jié)賬法 二、科目有誤用紅字更正法 借制造費(fèi)用300(紅字) 貸原材料300(紅字) 借管理費(fèi)用300 貸原材料300
2022-05-30
學(xué)員你好,分錄如下 1借*固定資產(chǎn)20000銀行存款30000貸*實(shí)收資本50000
2022-12-23
某公司3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、以銀行存款償還應(yīng)付賬款2000元。 借:應(yīng)付賬款2000 貸:銀行存款2000 2、從銀行提取現(xiàn)金500元。 借:庫存現(xiàn)金500 貸:銀行存款500 3、收到投資者投入的原材料一批,作價(jià)30000元。 借:原材料30000 貸:實(shí)收資本——XX股東30000 4、生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料一批,實(shí)際成本5000元 借:生產(chǎn)成本? 5000 貸:原材料5000 5、購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),以銀行存款10000元支付。 借:固定資產(chǎn)10000 貸:銀行存款10000 6、向銀行借入2年期的借款50000元,已存入銀行。 借:銀行存款50000 貸:長期借款50000 7、以銀行存款上交所得稅1800元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 貸:銀行存款1800 8、收到甲公司前欠貨款4000元,已存入銀行。 借:銀行存款4000 貸:應(yīng)收賬款——甲公司4000 9、以銀行存款6000元,歸還銀行短期借款。 借:短期借款6000 貸:銀行存款6000 10、購入一批原材料,價(jià)款1500元,材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料1500 貸:應(yīng)付賬款1500
2021-09-14
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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