親,您這是在計(jì)算什么數(shù)據(jù)?
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師我聽(tīng)實(shí)操課,中有一部分計(jì)入到工程施工-間接費(fèi)用中 ,這種情況包括什么?如果我只有一個(gè)項(xiàng)目,還用入到工程施工-間接費(fèi)用里面嗎? 要是換個(gè)科目核算可以嗎?記到什么科目?給說(shuō)下后面明細(xì)科目?結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)工程施工-間接費(fèi)用 按照什么比例一次結(jié)轉(zhuǎn) ?還是 季度月度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 實(shí)操中有個(gè)檢測(cè)費(fèi) 還有工地蓋的工人房屋 ,老師說(shuō)先計(jì)入到工程施工-間接費(fèi)用 什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本 二級(jí)明細(xì)給細(xì)說(shuō)一下!不理解!
老師,您看這兩張照片對(duì)比,直接費(fèi)用中包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi),間接費(fèi)用中包括設(shè)備折舊費(fèi),這不就有部分記重了嗎?同一個(gè)設(shè)備,買(mǎi)的時(shí)候記到直接費(fèi)用,折舊時(shí)又記到間接費(fèi)用,都是一個(gè)項(xiàng)目,麻煩老師指正
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題: 公司安裝監(jiān)控設(shè)備,其中包含了對(duì)方開(kāi)具的監(jiān)控設(shè)費(fèi)基礎(chǔ)服務(wù)(即安裝費(fèi)),這筆費(fèi)用可以直接入進(jìn)監(jiān)控設(shè)備的固定資產(chǎn)原值嗎? 此監(jiān)控設(shè)備由多種電子產(chǎn)品組成,我們?nèi)胭~的時(shí)候是按照合同價(jià)格直接入監(jiān)控設(shè)備嗎?還是按各種電子設(shè)備的價(jià)格入賬呢?然后安裝費(fèi)分?jǐn)偟礁鞣N電子設(shè)備價(jià)格上?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
老師,這是之前收到一筆財(cái)政撥款專項(xiàng)資金,用于研發(fā)的
親,政府補(bǔ)助的賬務(wù)處理是:如果收到錢(qián)的話,會(huì)沖減資產(chǎn)的價(jià)值的,資產(chǎn)價(jià)值就減少了,也就是說(shuō)折舊里邊它就不會(huì)包含政府補(bǔ)助這一塊。
所以,不會(huì)重復(fù)的呀