您好,醫(yī)保和社保你們分開了是吧
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付社保(個人) 貸庫存現(xiàn)金 這個社保個人應(yīng)該是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
請問下老師,社保這塊會計(jì)分錄能不能幫我看下對不對… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
對方那個也是財(cái)務(wù),是我這樣做錯了。 要這樣做 付社保時:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-員工社保部分 貸:銀行存款 計(jì)提工資時, 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 付員工工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-員工社保部分,貸:銀行存款,這樣,就平賬啦
幼兒園工資計(jì)提借管理費(fèi)用工資52600,貸應(yīng)付職工薪酬工資52600,貸其他應(yīng)收款社保2031.12,貸其他應(yīng)收款醫(yī)保852.08,貸公積金1200是不是這樣
老師,計(jì)提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計(jì)提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個有問題嗎
您好,公司購買了一輛電車,收到5000元補(bǔ)貼,怎么入賬呢?
老師,我9月就沒有工資收入了,有個勞務(wù)報酬的收入,為了解決社保的問題開了個個體工商戶,麻煩問一下我交的社保費(fèi)用可以在計(jì)算個稅時扣除嗎
老師,您好,固定資產(chǎn)購買當(dāng)月直接入固定資產(chǎn),次月折舊,3個月后知道有安裝等費(fèi)用,增加固定資產(chǎn)原值。我想問,之前折舊的2個月需要補(bǔ)折舊嗎(安裝的這筆費(fèi)用)?
老師你好,請問一下車輛維修合同是屬于加工承攬合同類嗎?稅率是萬分之五嗎
老師,幫我看一下我這配件開的對不
公司是勞務(wù)派遣公司,給其他公司提供人員工作,使用的是全額計(jì)稅,百分之6的稅率,一般納稅人。收到了一張?jiān)鲋刀惖挚郯l(fā)票,請問這個進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣百分之10嗎
一般企業(yè)購進(jìn)商品,立刻銷售出去,也就是廠家直接發(fā)貨,企業(yè)沒有實(shí)際庫房,請問是否必須建立庫存商品明細(xì)賬
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標(biāo)當(dāng)時入賬時沒入無形資產(chǎn),由于金額小直接入了費(fèi)用,現(xiàn)在我可以直接開票賣出嗎,需要調(diào)賬嗎
是的老師,如果不對你可以寫對的憑證給我看嗎?要工資計(jì)提和繳納
一共多少錢,都是怎么分布的你給我說說
工資應(yīng)發(fā)52600,養(yǎng)老保險2857.76,醫(yī)保874.71,失業(yè)保險107.2,公積金單位600,個人600
借 管理費(fèi)用 52600貸 應(yīng)付職工薪酬52600? ?借 應(yīng)付職工薪酬? ?差額? ? 貸 其他應(yīng)付款——社保 2857.76%2B874.71%2B107.2=3839.67? 其他應(yīng)付款——公積金 600? 銀行存款? 52600? 單位公積金單獨(dú)計(jì)提
老師,那之前代賬公司做的是業(yè)務(wù)活動成本,工資
你們是事業(yè)單位會計(jì)嗎
不是,是民辦非企業(yè)
那就是對的了,我以為你們是企業(yè)會計(jì)呢