你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

(24)27日以銀行存款80000元償還上月所光明廠貨款0000元和光大廠貨款30000元(25)28日,以銀行存款支付電費8600元,其中A產(chǎn)品耗電3500元,B產(chǎn)品耗電2800元,車間明用電800元,公司管理部門耗電1500元(不考慮相關(guān)稅費)。(26)31日,分配本月職工工資92800元,其中A產(chǎn)品職工工資4200元,B產(chǎn)品職工工資20元,車間管理人員工資10800元,公司管理人員工資20000元(27)31日,計提本月生產(chǎn)部門固定資產(chǎn)折舊費4800元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費1400元(28)31日,生產(chǎn)車間發(fā)生設(shè)備修理費800元,已用現(xiàn)金支付。(29)31日,以銀行存款支付本季短期利息100元,前兩月已預(yù)提600元(30)31日,將本月發(fā)生的制造費用18360計入產(chǎn)品生產(chǎn)成本,其中A產(chǎn)品負(fù)擔(dān)12000元,B產(chǎn)品負(fù)擔(dān)6360元(31)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工入庫產(chǎn)成品成本:A產(chǎn)品500件全部完工驗收入庫,實際生產(chǎn)成本為153500元;B產(chǎn)品尚未完工。(32)31日,計算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅1904元、教育費附加816元。會計分錄
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計24000元。11)31日,按職工工資總額14%計提職工福利費。12)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費用分配的過程,計算制造費用分配率。)
12月2日,從大臣工廠購進(jìn)田材料2000千克,計買價30000元,增值稅3900元;購進(jìn)乙材料3000千克,計買價36000元,增值稅4680元,共計運(yùn)費4180元(按重量比例分配),款未付。2、12月4日,以銀行存款支付上述購進(jìn)材料總價款。3、12月5日,購進(jìn)甲、乙材料驗收入庫。4、12月10日,提現(xiàn)80000元,并發(fā)放工資。5、512月11日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料15000元,生產(chǎn)車間一般耗用田材料1000元。、12月12日,銷售A產(chǎn)品500件,計100000元,增值稅13000元;銷售B產(chǎn)品400件,計200000元,增值稅26000元,收到商業(yè)匯票一張。7、12月15日,預(yù)提本月短期借款利息780元。8、12月20日,以銀行存款購買汽車一輛,價值180000元。9、12月22日,銷售甲材料100千克,計賣價1000元,增值稅130元,款項收存銀行。10、12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月工資,其中生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資23000元。11、12月31日,計提折舊39000元,其中生產(chǎn)車間用
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費共計36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計提職工住房公積金。
(18)12月14日,以銀行存款支付水電費共計36500元(假定不考慮增值稅的影響)。其中:審產(chǎn)品生產(chǎn)耗用22200元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)耗用9800元,車間一般耗用1500元,廠部一般耗用3000元。(21)12月16日,收到大華公司合同違約罰金30200元,存入銀行。(24)12月20日,以銀行存款購買三年期債券225000元,將其劃為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。(28)12月24日,預(yù)提銀行借款利息600元。(29)12月28日,以銀行存款償還半年期短期借款75000元,一并支付已預(yù)提的借款利息3600元。(30)12月30日、以銀行存款250000元發(fā)放本月職工工資,直接打入職工個人工資卡。(31)12月31日、結(jié)轉(zhuǎn)本月工資費用250000元。其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資120000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資80000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資30000元。(32)12月31日,按工資總額10%計提職工住房公積金。寫分錄計算
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分?jǐn)偅?/p>
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細(xì)賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類