同學,你好 不需要做賬
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認證,但是未進行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
我是銷售方,2021年專票開錯了,還未抵扣,我這邊已做沖紅,做賬是沖減當期收入,當期所得稅嗎
我們?nèi)ツ觊_具專票給對方,但是款收不回來,對方去年也已經(jīng)入賬抵扣了,我們今年能紅沖這筆嗎
21年對方開具了張專票,但我方未入賬也未抵扣,22年查看票的狀態(tài)顯示已紅沖,還要做賬嗎?
老師好!我是銷售方,已開的一張專票購貨方已做進項抵扣認證。現(xiàn)發(fā)票要重開。購貨方已申請紅字發(fā)票信表,我點紅字信表查詢顯示類型為正常,狀態(tài)為未上傳。點負數(shù)發(fā)票填開時,顯示導入的擴展名為.xml文件解析失敗。請問什么原因?要怎么辦?
請問個體工商戶每月需要申報什么稅種?季度申報什么稅種?年度申報在哪里申報?
老師您好請問,匯算清繳調(diào)增,繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫?
老師您好,請問廈門航空公司開的“電子發(fā)票(普通發(fā)票)”機票發(fā)票,發(fā)票上“運輸服務”機票款對應稅額及“運輸服務”燃油附加費對應稅額都可以抵扣吧
老師你好,23和24年有3張購貨的進項發(fā)票沒有入賬,上個月一起勾選認證并抵扣了,這個情況可以在上個月入庫存的分錄嗎?這個購貨付款是出納用微信收的款付出的,這個分錄該怎么做合理呢?
老師,請問在電子稅務局網(wǎng)頁怎樣審報代理公司的工資個稅呀?
老師,農(nóng)產(chǎn)品收購,農(nóng)戶在稅務局代開的發(fā)票,在電子稅務局里代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入信息里,這幾個金額輸多少,農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747-7717.23嗎?農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是7717.23嗎?
接受虛開被查補稅,因為跨年啦請問:補交企業(yè)所得稅,計提如何做,是沖以前年度損益或者未分配利潤嗎?補交的增值稅呢?城建。。
第一家是:注冊資金1060萬元 減至67.13萬元,實際繳納57.13萬元;第二家是減資的金額正好是實繳的金額;第三家是注冊資金500降到300,實繳290萬。老師,公司減資這樣做減資的都繳納什么稅,對公司有沒有啥風險呢
請問老師一年房租,怎么記賬
老板有個朋友給老板借款50萬現(xiàn)金 存到公戶寫的老板的投資款 然后現(xiàn)在要把這個歸還 能用什么形式呢