借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸,營(yíng)業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
物業(yè)服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)處理怎么做分錄呢?
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15% 比如這月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),加計(jì)抵減稅1.5萬(wàn),怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄?
服務(wù)型企業(yè),加計(jì)抵減,的進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
老師,事業(yè)單位二級(jí)部門自收自支的,收入這塊想問(wèn)一下,比如是5月開的發(fā)票,實(shí)際收到錢是7月,會(huì)計(jì)做賬把發(fā)票放在7月實(shí)際收到錢的月份入賬,這種應(yīng)該怎么做?
企業(yè)處置閑置房產(chǎn),是否屬于印花稅應(yīng)稅項(xiàng)目?
你好老師,病假這塊怎么算工資,員工請(qǐng)病假10天這樣,要扣工資嗎
老師,外部人員給公司寫內(nèi)部宣傳稿,算勞務(wù)費(fèi)嗎?勞務(wù)費(fèi):800以下不交個(gè)稅但是必須個(gè)稅申報(bào)。500以上是不是必須開票?實(shí)際執(zhí)行比如1000元,800元的個(gè)人沒(méi)有去開票只是個(gè)稅申報(bào)有木有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人偶爾小金額開有點(diǎn)困難。實(shí)操怎么搞?
A公司有軟著,B公司為對(duì)外出口公司,A給B開票的話,B不能退稅嗎?
老師您好,我公司開展培訓(xùn),外來(lái)人參加培訓(xùn)獲得成績(jī)前3名有獎(jiǎng)金,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放前3名獎(jiǎng)金是要代扣個(gè)稅對(duì)嗎?是屬于什么類的個(gè)稅及稅率多少?還有他們不方便提供身份證怎么申報(bào)
老師想問(wèn)一下我們工廠有個(gè)報(bào)關(guān)的、還沒(méi)有開退稅發(fā)票、但是發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)價(jià)格出錯(cuò)了、修改報(bào)關(guān)單單價(jià)需要提供什么資料呢?
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)收到的種植補(bǔ)貼和保險(xiǎn)賠償如何入賬?
老師好,現(xiàn)在實(shí)繳實(shí)收資本印花稅是多少呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下老板自己有一個(gè)公司A,還擔(dān)任另一個(gè)公司B的股東,因?yàn)榭陀^原因老板的一個(gè)項(xiàng)目必須由B公司中標(biāo),老板和B公司老板只要是在B公司的項(xiàng)目收取2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是A公司老板的,現(xiàn)在用A公司給B公司開具發(fā)票的話是不是也是可以的,因?yàn)闃I(yè)務(wù)真實(shí)
那就需要加一個(gè)貸方的這個(gè)科目,還有這個(gè)做進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該不用再交增值稅了吧
對(duì)的,是的,不需要繳納。
那這個(gè)申報(bào)是要填寫那個(gè)減免稅申報(bào)表嗎?
不需要填寫減免表的,在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快