學員你好,還有留抵的話,應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,進項稅額大于銷賬稅額,還能用加計抵減嗎,加計抵減可以留底下月用嗎
如果增值稅進項稅額有加計抵減的,是不是要先進項稅額抵扣完了,才能抵扣進項的加計抵減金額
用上期留底進項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做賬,還有本期還有加計遞減
請問老師銷項-進項稅額后的余額小于進項加計抵減完的金額怎么做賬?進項加計抵減完銷項還有留底的
請問,如圖,結(jié)轉(zhuǎn)完進銷項,計提了應(yīng)交的增值稅,由于上期有留底進項,導致明細賬有余額,這樣要怎么處理?銷項9847.16-進項8691.24-留抵622.81=533.11,明細賬余額就是留底的進項
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?