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請教下期末調(diào)匯問題。比如 應(yīng)收USD100,月初匯率是7.1,開發(fā)票的時(shí)候直接開成CNY710,備注USD100匯率7.1。 客戶付款是USD100。分錄,確認(rèn)收入,借 應(yīng)收 USD100*記賬匯率7 =700 借財(cái)務(wù)10 貸 收入 710 。收款后,借 銀行—美金戶 USD710,貸 應(yīng)收 USD100。然后呢?到了月底,是否還要做期末調(diào)匯?分錄是?

2022-12-02 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 10:49

您好。外幣需要折算本位幣(按企業(yè)對應(yīng)處理原則是期初匯率折算?),

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快賬用戶8459 追問 2022-12-02 10:52

不明白。期初匯率是什么?我司記賬匯率是7,開票匯率是7.1,那么那個(gè)做?最關(guān)鍵是,分錄呢?借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10 貸 什么?還是?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:55

您好,您的題目,客戶付款是USD100。分錄,確認(rèn)收入,借 應(yīng)收 USD100*記賬匯率7 =700 借財(cái)務(wù)10 貸 收入 710 。您的匯率7如何得出的?

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快賬用戶8459 追問 2022-12-02 10:58

公司規(guī)定今年的記賬匯率是7

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:59

您好,那您把上期期末應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整,借財(cái)務(wù)費(fèi)用10貸應(yīng)收賬款10

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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:00

您好,處理后應(yīng)收賬款余額是700了

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快賬用戶8459 追問 2022-12-02 11:06

老師,我這次第一次收款,上期的應(yīng)收是0,而且我做憑證的時(shí)候,已經(jīng)做了應(yīng)收700加財(cái)務(wù)10,本來應(yīng)收余額就是700。是不是在平時(shí)把匯兌損益做了,意味著已經(jīng)在平時(shí)做好期末調(diào)匯這個(gè)動作?月末就不用做了?

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齊紅老師 解答 2022-12-02 11:25

您好,您按外幣本位幣計(jì)算的應(yīng)收賬款,外幣金額多少?

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您好。外幣需要折算本位幣(按企業(yè)對應(yīng)處理原則是期初匯率折算?),
2022-12-02
3月再做以下分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-100*0.5 貸:應(yīng)收賬款-出口-100*0.5 20200331調(diào)匯分錄就不需要了
2020-04-25
你好,6月份暫估,然后在7月份紅沖暫估再做發(fā)票的。你現(xiàn)在6月份做不了其他應(yīng)收款,出口退稅,你都沒有申請出口退稅。你以后申請了出口退稅再做。
2024-07-11
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2023-10-22
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