您好,這個(gè)形成的原因知道不
報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)與實(shí)際收到的海運(yùn)費(fèi)有差異,會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理
老師,你好。 我們報(bào)關(guān)是報(bào)CNF 收匯有海運(yùn)費(fèi) 但是如果我們海運(yùn)費(fèi)是私對私的付款, 沒有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票的話, 這樣賬務(wù)怎么處理呢?
老師請問下報(bào)關(guān)單上面的運(yùn)費(fèi)前期金額是估上去實(shí)際還沒支付,但是后期實(shí)際支付的時(shí)候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)和實(shí)際支付收到發(fā)票的海運(yùn)費(fèi)有差額,這個(gè)差額要怎么賬務(wù)處理?
請問預(yù)付海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)外貿(mào)出口報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)金額15000,海運(yùn)費(fèi)2000,保險(xiǎn)費(fèi)500,報(bào)關(guān)后確認(rèn)收入怎么做分錄?收到對應(yīng)海運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候怎么做分錄?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報(bào)。請問現(xiàn)在5月份申請的是個(gè)人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費(fèi)用對吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?
報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)是美元,但是結(jié)算和收到發(fā)票的人民幣的,造成4000多的差額?
您好,那計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了