同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個運費,那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實際申報一致。
老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
請問在做出口商品時,CIF,我們實際支付比報關(guān)單上面的金額經(jīng)過匯率兌換后,少幾十元,這個要怎么處理呢?
老師,請問我們做出口業(yè)務(wù)實際收款是扣了手續(xù)費的,但是報關(guān)單上的金額是對方實際匯款的金額,我做收入是按我們實際收款的金額申報的,現(xiàn)在申報出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,我想問一下,先申報的個稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時候發(fā)現(xiàn)申報個稅的工資表金額錯了,和實際的工資有出入,我下個月申報個稅的時候用正確的金額加或者減去差額,把上個月錯誤的調(diào)整回來可以嗎? 比如:我申報的時候?qū)懙氖?000,但實際支付的工資是3500,我下個月申報時寫4000,到實際支付還是3500,可以嗎?
老師請問下報關(guān)單上面的運費前期金額是估上去實際還沒支付,但是后期實際支付的時候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
老師,電子稅務(wù)局開負(fù)數(shù)發(fā)票是點紅字發(fā)票嗎
老師你好,請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
個體工商戶收到一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)入的往來款項怎么做分錄
歲月靜好老師:損益類科目余額寫哪方
老師,我們單位是一般納稅人,對方現(xiàn)在來找我們說6月開的一張發(fā)票開錯了,類別開錯了,然后現(xiàn)在報稅期已過,已交6月增值稅,可以不紅沖嘛
老師您好,固定資產(chǎn)享受一次性扣除的優(yōu)惠政策,到期后出售或者報廢,該怎樣處理呢?
老師您好,有員工要離職,需要提前測算下她們的個稅,請問有沒有測算方法?
我協(xié)會有一批固定資產(chǎn),要捐贈給另一家協(xié)會組織。這個稅務(wù)上怎樣處理?
支付模具部購買電池以及叉車配件費用計入什么科目明細?
設(shè)立分公司后,是先進性稅務(wù)登記還是先開基本賬戶
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老師 現(xiàn)在是實際發(fā)生的是對的,但是報關(guān)單上面的金額是錯的,在賬面上調(diào)整
如果賬面調(diào)成和申報一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票的嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票計入費用科目