同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個(gè)運(yùn)費(fèi),那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個(gè)差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實(shí)際申報(bào)一致。

老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒(méi)有來(lái)發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)在做出口商品時(shí),CIF,我們實(shí)際支付比報(bào)關(guān)單上面的金額經(jīng)過(guò)匯率兌換后,少幾十元,這個(gè)要怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報(bào)關(guān)單上的金額是對(duì)方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,我想問(wèn)一下,先申報(bào)的個(gè)稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅的工資表金額錯(cuò)了,和實(shí)際的工資有出入,我下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候用正確的金額加或者減去差額,把上個(gè)月錯(cuò)誤的調(diào)整回來(lái)可以嗎? 比如:我申報(bào)的時(shí)候?qū)懙氖?000,但實(shí)際支付的工資是3500,我下個(gè)月申報(bào)時(shí)寫4000,到實(shí)際支付還是3500,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下報(bào)關(guān)單上面的運(yùn)費(fèi)前期金額是估上去實(shí)際還沒(méi)支付,但是后期實(shí)際支付的時(shí)候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
這個(gè)答案我算岀來(lái)是43.34元,為何商業(yè)用途為原產(chǎn)原值70%這條件沒(méi)用上呢?老師
老師,管家婆財(cái)貿(mào)雙全普及版,9月份我已經(jīng)期末結(jié)賬了,現(xiàn)在我需要加一張憑證,怎么一路取消結(jié)賬取消結(jié)轉(zhuǎn)取消記賬審核?
老師,第五小問(wèn),應(yīng)納稅所得的答案解析中,510,怎么算的呀?是題干中第六個(gè)調(diào)整的額度?
老師,業(yè)務(wù)1怎么不用交消費(fèi)稅呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師我想問(wèn)下信用等級(jí)平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的學(xué)員,在4月份的第22個(gè)記賬憑證的附件的發(fā)票用處,怎么參考這個(gè)專用發(fā)票呢?
老師想咨詢一下應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付的結(jié)果怎么算
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始計(jì)算,
請(qǐng)問(wèn)繼續(xù)教育在哪個(gè)網(wǎng)站可以進(jìn)行?


老師 現(xiàn)在是實(shí)際發(fā)生的是對(duì)的,但是報(bào)關(guān)單上面的金額是錯(cuò)的,在賬面上調(diào)整
如果賬面調(diào)成和申報(bào)一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票計(jì)入費(fèi)用科目