你好;?第一聯(lián)發(fā)票聯(lián)(購貨單位付款憑證),第二聯(lián)抵扣聯(lián)(購貨單位扣稅憑證),第三聯(lián)報稅聯(lián)(車購稅征收單位留存),第四聯(lián)注冊登記聯(lián)(車輛登記單位留存),第五聯(lián)記賬聯(lián)(銷貨單位記賬憑證),第六聯(lián)存根聯(lián)(銷貨單位留存)?
您好老師,今天開具3張機(jī)動車銷售發(fā)票在抵扣聯(lián)和報稅聯(lián)都蓋發(fā)票專用章,有沒有遇到過該怎么辦
老師,請問一下一般納稅人的進(jìn)項票,發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián)一起裝訂,還是說抵扣聯(lián)要分開保管?我做是放以前裝訂了,但是看到個別會計只放發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)另外放了。
您好老師,手里有一張職工保險開的是專用發(fā)票,是不是不能抵扣增值稅,如果不能抵扣,問題1發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)發(fā)在一起上賬嗎?還是依然分開放置,問題2系統(tǒng)里面需要選擇不抵扣嗎?謝謝老師
您好老師,收到兩聯(lián)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票一聯(lián)上賬,另一抵扣聯(lián)裝訂成冊是不是?就是兩聯(lián)是分開的是不是?還是說兩聯(lián)同時上賬,謝謝老師
您好老師,請問購車發(fā)票有發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián),報稅聯(lián),3聯(lián)分別有什么用,黏貼在一起還是分開,求解謝謝老師
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計入到制造費用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項稅,有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
我現(xiàn)在是購車單位,我要發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)聯(lián)就行了是不是?就這兩聯(lián)有用,別的多的沒有用是不是?
你好; 是的;? 報稅聯(lián)應(yīng)該給 稅務(wù)局那邊的; 你用發(fā)票聯(lián)做賬 ; 抵扣聯(lián)單獨保存歸檔? ??
1發(fā)票聯(lián)上賬, 2抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)分開黏貼, 3報稅聯(lián)給稅務(wù),稅局沒有留,現(xiàn)在在我這里怎么弄?我還得去送啊?
?迷你號1;? ? ? ? ?沒有留 ;你就和你發(fā)票聯(lián)一起? ? ? 做附件? ?
沒懂,老師,沒懂您的意思
?意思是稅務(wù)局 那邊沒有報稅聯(lián)收著; 那么你就把報稅聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一起做附件 保存? ?