你好,同學(xué) 180×13%+150×13% 你計算一下
某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷售糧食白酒100噸,取得不含稅銷售額480萬元,同時收取包裝費15萬元,包裝物押金5萬元,已知糧食白酒消費稅稅率為20%定額稅率為0.5元/500克,請計算酒廠應(yīng)納增值稅,消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加。
某公司是一家白酒,生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年一月銷售糧食白酒50噸,取得不含稅額200萬元,薯類白酒480噸,取得不含稅銷售額160萬元。白酒消費稅比例稅率20%,定稅率0.5元/500克。計算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費稅額。
丙白酒有限公司為增值稅一般納稅人,7月銷售糧食白酒80噸,取得不含增值稅銷售額400萬元。已知白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅額。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬元;暮類白酒50噸,取得不合增值稅銷售額150萬元。已知白酒消費稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅領(lǐng)。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬元;暮類白50噸,取得不合增值稅銷售額150萬元。已知白酒消費稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅領(lǐng)。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
直接給個答案吧,老師,馬上要交了,求求了
42.9 你這里繳納增值稅金額