同學(xué)你好 計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅額。——(1600000加2000000)*20%加(50加480)*2000*0.5
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬元,銷售薯類白酒20噸,取得不含增值稅的銷售額為80萬元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。 計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。 答案里算從量計(jì)稅那里除10000是什么意思
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒和啤酒。2020年10月銷售糧食白酒30噸,取得不含稅銷售額105000元;銷售啤酒150噸,每噸不含稅售價(jià)2900元。本月銷售糧食白酒收取包裝物押金9040元,銷售啤酒收取包裝物押金2260元。(白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,從量稅額為0.5元/500克;啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸)要求:計(jì)算該酒廠消費(fèi)稅稅額
某公司是一家白酒,生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年一月銷售糧食白酒50噸,取得不含稅額200萬元,薯類白酒480噸,取得不含稅銷售額160萬元。白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定稅率0.5元/500克。計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅額。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬元;暮類白酒50噸,取得不合增值稅銷售額150萬元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒申報(bào)未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?