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某企業(yè)2022年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月3日,從紅星公司購(gòu)人甲、乙兩種材料,貨款共計(jì)22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)2925元,上述款項(xiàng)均已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)3月5日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。(3)3月6日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,共30000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額3900元,貨款稅款已收到并存入銀行。(4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷(xiāo)貨款13400元并存入銀行。(5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購(gòu)貨款15000元,(6)3月12日,售出B產(chǎn)品100件,每件200元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額2600元,款項(xiàng)尚未收到。(7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工資(8)3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。(9)3月17日,收到業(yè)務(wù)6銷(xiāo)售B產(chǎn)品款項(xiàng)22600元,存入銀行。要求:工根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)備編制會(huì)計(jì)分錄

2022-12-01 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-01 20:15

您好 (1)3月3日,從紅星公司購(gòu)人甲、乙兩種材料,貨款共計(jì)22500元,其中:甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)2925元,上述款項(xiàng)均已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借:原材料-甲 15000 借:原材料-乙 7500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2925 貸:銀行存款 22500%2B2925=25425 (2)3月5日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每千克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 15000%2B1400=16400 貸:原材料-甲 1000*15=15000 貸:原材料-乙 200*7=1400 (3)3月6日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,共30000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額3900元,貨款稅款已收到并存入銀行。 借:銀行存款 33900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3900 (4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷(xiāo)貨款13400元并存入銀行。 借:銀行存款 13400 貸:應(yīng)收賬款 13400 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購(gòu)貨款15000元, 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000 (6)3月12日,售出B產(chǎn)品100件,每件200元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額2600元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2600 (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工資 借:庫(kù)存現(xiàn)金 56000 貸:銀行存款 56000 (8)3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 56000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 56000 (9)3月17日,收到業(yè)務(wù)6銷(xiāo)售B產(chǎn)品款項(xiàng)22600元,存入銀行。 借:銀行存款 22600 貸:應(yīng)收賬款 22600

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