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某企業(yè)2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已 驗收入庫。 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每干克15元,發(fā)出乙材料200干克,每于克7元,用于 A 產(chǎn)品生產(chǎn)。(3)3月6日,銷售 A 產(chǎn)品500件,每件售價60元,共30000兀,貨款收到并存人2T6(4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元并存入銀仃。 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購貨款15000元。 (6)3月12日,售出 B 產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。 (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工負(fù)。 (8).3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 (9)3月17日,收到銷售 A 產(chǎn)品貨款20000元,存入銀仃。 (10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊 3600元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1400元。 要求: 根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄; (2)根據(jù)會計分錄填制記賬憑證。

2022-11-19 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-19 23:38

同學(xué)您好,問題正在解答。

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齊紅老師 解答 2022-11-20 09:04

同學(xué)您好,請您稍等!

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齊紅老師 解答 2022-11-20 10:07

同學(xué)您好,問題已經(jīng)解答。

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齊紅老師 解答 2022-11-20 10:07

同學(xué)您好,請問我解釋清楚了了嗎?如果清楚了,麻煩您五星好評哦,感謝!

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您好,學(xué)員。 老師正在計算,請稍等一下
2022-11-19
同學(xué)您好,問題正在解答。
2022-11-19
你好 1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;甲材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每于克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本,貸;原材料 (3)3月6日,銷售A產(chǎn)品500件,每件售價60元,共30000兀,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應(yīng)收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購貨款15000元。 借;應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工負(fù)。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (9)3月17日,收到銷售A產(chǎn)品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折日3600元,管理部門固定資產(chǎn)折日1400元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-28
你好 :1)3月3日,從紅星公司購入甲、乙兩種材料,貨款共計22500元,其中;田材料15000元,乙材料7500元,增值稅共計2925元,已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)3月5日,倉庫發(fā)出甲材料1000千克,每千克15元,發(fā)出乙材料200千克,每于克7元,用于A產(chǎn)品生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 (3)3月6日,銷售A產(chǎn)品500件,每件售價60元,共30000元,貨款收到并存人2T6 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4)3月7日,收到上月應(yīng)收銷貨款13400元并存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:應(yīng)收賬款 (5)3月9日,以銀行存款支付上月的應(yīng)付購貨款15000元。 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (6)3月12日,售出B產(chǎn)品100件,每件200元,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (7)3月15日,向銀行提取現(xiàn)金56000元,以備發(fā)放工負(fù)。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (8).3月16日,以現(xiàn)金支付職工本月工資56000元。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (9)3月17日,收到銷售A產(chǎn)品貨款20000元,存入銀仃。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (10)3月28日,按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折日3600元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1400元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-28
你好同學(xué) ,分錄較多,老師一一解答,請耐心稍等
2023-12-30
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