你好,那是不是不用銀行付的其他方式付的?
2x××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時(shí),庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實(shí)際清點(diǎn)余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報(bào)銷支出,但因有關(guān)會(huì)計(jì)記賬憑證未審核未能及時(shí)入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國(guó)庫(kù)券300000元,均核對(duì)無(wú)誤。銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開(kāi)戶行核對(duì)一致。賬簿憑證類:(1)本年度現(xiàn)金日記賬1本;(2)本年度銀行存款日記賬2本;(3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號(hào)至AE101170號(hào))(4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號(hào)至BE200391號(hào))、支票簿1本;(5)托收承付登記簿1本;(6)付款委托書(shū)1本;(7)信匯登記簿1本;(8)金庫(kù)暫存物品明細(xì)表1,與實(shí)物核對(duì)相符;(9)銀行對(duì)賬單(1-6月)6本。印章:(1)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)論印章1枚;(2)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收論印章1枚;(3)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。要求:設(shè)計(jì)并完成出納工作交接書(shū)。(老師你的回復(fù)為什么總是“參考一下這個(gè)”,具體是哪個(gè),我能看到的全是我的提問(wèn))
老師 去年4月登錄公司電子稅務(wù)局,在證明開(kāi)具里查到印花稅和契稅的實(shí)繳金額,契稅4萬(wàn)多,印花稅300左右,但是銀行回單沒(méi)有付款記錄,查不到,怎么回事
這不是全部,老師,寫明細(xì)分類賬,是把記賬憑證上的抄到上面嗎?!商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)(小規(guī)模納稅人)名稱:山東龍幟商貿(mào)有限責(zé)任公司稅號(hào):230103127572898山東龍幟商貿(mào)有限公司自2019年12月30日經(jīng)工商局批準(zhǔn)成立,2020年發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù):1、1月1日,股東投入資本50萬(wàn),其中:王強(qiáng)出資300000元,張東出資200000元,存入銀行。2、1月3日,從銀行提現(xiàn)金5000元。3、1月4日,張經(jīng)理出差借差旅費(fèi)3000元。4、1月5日,用支票購(gòu)入蓄電池1000臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)值200000元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。5、1月7日,購(gòu)買電腦一臺(tái)價(jià)值3000元,用銀行存款支票。6、1月7日,銷售蓄電池850臺(tái)給思路貿(mào)易公司,每臺(tái)300元,收到貨款存入銀行。7、1月8日,購(gòu)進(jìn)蓄電池2000臺(tái),每臺(tái)190元,花380000元。支票付款,貨入庫(kù)。8、1月8日,招待購(gòu)貨單位人員飯費(fèi)400元,用現(xiàn)金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺(tái),單價(jià)260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購(gòu)印花稅500元。
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒(méi)有做賬的,有在公戶上邊扣社保,電子稅務(wù)局上面沒(méi)有顯示有在冊(cè)人員,在社保費(fèi)清繳里的稅收完稅證明里,能查詢到險(xiǎn)種及繳納的金額,應(yīng)該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶里邊扣款,應(yīng)該怎么處理呢?這個(gè)做匯算清繳和工商年報(bào)的時(shí)候,要把社保的做進(jìn)去嗎?還有他之前全部都是零申報(bào)的,那我要把他之前的帳都補(bǔ)回去嗎?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊(cè)資金500萬(wàn)還未到賬。 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來(lái),是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營(yíng)業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個(gè)在電子稅務(wù)局上是沒(méi)有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實(shí)際收到公司注冊(cè)資金,再按照萬(wàn)分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬(wàn),銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
其他方式是指現(xiàn)金嗎,或者是法人自己的銀行賬號(hào)嗎
好似的,而且還有支付寶,微信支付方式都可以支付。
印花稅和契稅這兩筆稅款以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,我是不是要補(bǔ)記上呀
你好。沒(méi)有記得業(yè)務(wù)可以補(bǔ)記上。
所屬期都是21年4月的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好 現(xiàn)在想問(wèn)什么問(wèn)題
微信或支付寶支付的,貸方是其他貨幣資金嗎
要有付款憑證嗎
是的 是的 是這樣的 是的?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,契稅記到管理費(fèi)用,印花稅記到稅金及附加嗎
契稅 記成本? 印花對(duì)?
契稅記到其他業(yè)務(wù)成本,那記賬憑證后面要附上付款憑證嗎
你這個(gè)契稅是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的的?
存量房非住房買賣,交印花稅是因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)
買房屋的契稅是記入房屋的成本,就是一起記入固定資產(chǎn)就行。然后印花稅因?yàn)槭侨ツ甑男?zhǔn)則,就直接用未分配利潤(rùn)做帳。
我看去年的賬,有一筆分錄是借 固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 —法人,您的意思是固定資產(chǎn)原值加上契稅合計(jì)數(shù)記到固定資產(chǎn)嗎?分錄怎么做呢
你好 是的 借固定資產(chǎn),貸 其他應(yīng)付款,/銀行等?