同學你好 這個是可以的
老師好,我9月份銷項發(fā)票開安裝服務票9個點的稅,開材料票13個點的,認證材料票發(fā)票和勞務票,開了9個點安裝服務票,27萬,已認證材料票肯定沒問題,可認證勞務票抵扣可以比開的安裝服務票30萬,這樣有風險嗎?請老師指點一下
請問公司水箱安裝服務開出去9個點發(fā)票,進項發(fā)票是開的水箱貨物13個點了發(fā)票,這樣合理嗎
請問我買進 A公司貨物,A公司開13個點票給我們,然后我給A公司安裝,開9個點安裝費給A公司,這樣合理嗎?
老師,請問我們中了建設工程標,開給甲方9個點的工程安裝票,有貨物我們采購,我們進項有13點的貨物和9個點的勞務,這樣合理嗎
!老師,我提供的是安裝服務的項目。 應該開13個點的專票,但是客戶要求我這邊開安裝服務費發(fā)票9個點。 那我進項應該怎么處理?
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應該如何沖銷
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務,和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結轉(zhuǎn)到下個月嗎?
對這方面不太理解,老師能說具體點嗎?或推薦什么資料我看下哈,
這個沒啥資料 是你實際業(yè)務呀 為啥你覺得不可以
好的 ,謝謝老師
同學你好 好的 不用客氣 正常業(yè)務直接做就可以