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匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額=(800%2B650-200-300)*(17%-15%)=19(萬元)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=100*17%-(85%2B19)=-87(萬元)當(dāng)期免抵退稅額 = (800%2B620-200-300)*15%=138(萬元)因 138>87萬元,當(dāng)期應(yīng)退稅額87萬元當(dāng)期免抵稅額 =138-87=51(萬元)
老師啊,我看不太懂
?同學(xué)呀,那這個(gè)題目你是怎么來的呢
這是外貿(mào)實(shí)踐作業(yè)中的,可是我沒學(xué)過這一類知識(shí),所以做不出來。只好求助老師你了
好的,希望對(duì)你有幫助