借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
未收到發(fā)票,支付部分款項(xiàng)怎么入帳
支付電費(fèi)收到發(fā)票與未收到發(fā)票怎么做分錄?
收到發(fā)票, 未支付怎么做帳?
貨款已支付,未收到發(fā)票,怎么做賬呢
籌建期間支付財(cái)務(wù)軟件費(fèi),已支付,未收到發(fā)票,怎么做賬
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
倆個(gè)回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價(jià)是一個(gè)匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備,不過這個(gè)設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時(shí)購進(jìn)領(lǐng)用計(jì)入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個(gè)設(shè)備的話,是要計(jì)入什么科目?
發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:其他應(yīng)收賬 貸:銀行存款,不明白?
他這樣做是錯(cuò)的,又沒用銀行付款,
她是收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收賬。 支付時(shí):借:其他應(yīng)收賬 貸:銀行存款,可以這樣做賬嗎?
一般是用其他應(yīng)付賬款,但用其他應(yīng)收賬也是可以的。
一個(gè)應(yīng)收,一個(gè)應(yīng)付!都不同呀,怎么能用
其他應(yīng)收款的借方有100萬,能代表我要有¥100萬要收回來嗎?
其他應(yīng)收款借方有100萬,貸方無金額,是不是表示我有1,00萬要收回來
其他應(yīng)收是資產(chǎn)類的,是指?先收到了再?zèng)_銷,其他應(yīng)付是指還沒付的,他可能是理解成先付了