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收到發(fā)票, 未支付怎么做帳?

2022-11-30 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 18:42

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7193 追問 2022-11-30 18:47

發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:其他應(yīng)收賬 貸:銀行存款,不明白?

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齊紅老師 解答 2022-11-30 18:48

他這樣做是錯(cuò)的,又沒用銀行付款,

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快賬用戶7193 追問 2022-11-30 18:59

她是收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收賬。 支付時(shí):借:其他應(yīng)收賬 貸:銀行存款,可以這樣做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-30 19:00

一般是用其他應(yīng)付賬款,但用其他應(yīng)收賬也是可以的。

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快賬用戶7193 追問 2022-11-30 19:32

一個(gè)應(yīng)收,一個(gè)應(yīng)付!都不同呀,怎么能用

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快賬用戶7193 追問 2022-11-30 19:33

其他應(yīng)收款的借方有100萬,能代表我要有¥100萬要收回來嗎?

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快賬用戶7193 追問 2022-11-30 19:36

其他應(yīng)收款借方有100萬,貸方無金額,是不是表示我有1,00萬要收回來

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齊紅老師 解答 2022-11-30 19:37

其他應(yīng)收是資產(chǎn)類的,是指?先收到了再?zèng)_銷,其他應(yīng)付是指還沒付的,他可能是理解成先付了

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借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-30
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-電費(fèi)
貸:銀行存款

次月收到發(fā)票
借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用-電費(fèi)
貸:銀行存款
2025-09-12
你好,貨物也沒有到的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2021-08-24
借管理費(fèi)用、電費(fèi)貸銀行存款 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2022-04-29
借預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款 貸銀行,收到發(fā)票,借庫存商品 貸預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款? ?幾時(shí)收到貨物?
2021-01-05
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