同學您好,首先我們 1、稅法利潤=收入-成本-以前年度的虧損, 2、應交所得稅=稅法利潤*25%,(不考慮小微企業(yè)優(yōu)惠) 許多企業(yè)都是提前算好要交多少稅,然后代入2這個算式,算出來稅法利潤,在代入1這個算式,看自己需要多少成本票。
我們公司是做委托加工的,原材料的運費發(fā)票不能及時回來,我材料入庫的時候我也是要暫估這部分材料的運費嗎?月底,成本核算的時候運費發(fā)票還是沒有回來的話,我這個運費也要進行成本的核算嗎?如果后期發(fā)票一直沒有回來這個要怎么賬務處理呢?
老師,我去年11月收到了一張代開的材料成本發(fā)票,是6萬多,我錯誤入成本60萬,正好多入成本54萬,今年審計的發(fā)現(xiàn)了,去年我也轉成本了,我是這樣做的憑證,我還沒有匯算清繳呢,我該怎么調整呢
老師,您好,我想咨詢下,年底算成本的時候,收入—進項發(fā)票—人工=成本差額(也就是我還需要開進來這么多成本),如果我去年有虧損呢,這個怎么算?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,成本基本上只有公司,還有別的單位掛靠我們單位開得成本票,就是一年項目也就10來個,我現(xiàn)在就是年底算每一個項目的收入成本利潤,這種的就是必須要分開算還是可以這10個項目一起算呢