久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,您好,我想咨詢下,年底算成本的時候,收入—進項發(fā)票—人工=成本差額(也就是我還需要開進來這么多成本),如果我去年有虧損呢,這個怎么算?

2022-11-30 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-30 17:32

同學您好,首先我們 1、稅法利潤=收入-成本-以前年度的虧損, 2、應交所得稅=稅法利潤*25%,(不考慮小微企業(yè)優(yōu)惠) 許多企業(yè)都是提前算好要交多少稅,然后代入2這個算式,算出來稅法利潤,在代入1這個算式,看自己需要多少成本票。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學您好,首先我們 1、稅法利潤=收入-成本-以前年度的虧損, 2、應交所得稅=稅法利潤*25%,(不考慮小微企業(yè)優(yōu)惠) 許多企業(yè)都是提前算好要交多少稅,然后代入2這個算式,算出來稅法利潤,在代入1這個算式,看自己需要多少成本票。
2022-11-30
您好 請問確實提供了咨詢服務么
2020-12-30
同學您好,要分開算,算每一個項目的收入和成本
2023-11-10
同學你好 您 公司主要是提供加工的勞務還是?
2022-01-18
如果不是所得稅申報期,并預計在申報期時能夠正常,這部分可以先不動,如果是申報期需要進行納稅調整
2021-02-08
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×