同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的
個(gè)體工商戶按季度申報(bào),有一個(gè)月銷售額18萬(wàn),季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn),需要繳稅嗎?
個(gè)體工商戶繳稅也是一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)嗎
個(gè)體工商戶一個(gè)季度普票和專票總計(jì)超過(guò)45萬(wàn),普票要補(bǔ)多少個(gè)點(diǎn)的稅。
個(gè)體工商戶季度超過(guò)45萬(wàn)了,要填減免稅明細(xì)表嗎?
個(gè)體工商戶季度開(kāi)票超過(guò)45普通發(fā)票,如何申報(bào)
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
所以不要 的,這種情況 不要 繳稅