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請教一個問題就是我們在阿里巴巴國際上跟客戶交易的,然后阿里巴巴結(jié)匯后再以人民幣的方式打到我們賬戶上,然后報關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是顯示的不是我們公司的名稱,請問這種代理出口的需要怎么操作呀

2022-11-30 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-30 17:17

那如果說你是代理出口你就是代理,那這個款項你就直接放到往來款項后面,支付的時候就沖減往來款項就可以啦。

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快賬用戶6147 追問 2022-11-30 17:25

老師,貨是我們的,會有代理出口證明給我們退稅,我們是生產(chǎn)型的免抵退企業(yè)也是這樣算稅負嗎 如果有的月份是有退稅的,有的月份是有留底的,有的月份是交稅的,這個怎么算稅負呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-30 17:32

增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)

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同學(xué)你好 你們代收代付還是什么
2022-12-01
那如果說你是代理出口你就是代理,那這個款項你就直接放到往來款項后面,支付的時候就沖減往來款項就可以啦。
2022-11-30
同學(xué)你好 這個直接做就可以了 做出口退稅的
2022-01-07
同學(xué)你好 你算內(nèi)銷的嗎
2022-10-31
哦可以的,可以這樣子處理的沒問題的,最終你傳到你的,對公賬戶上就行了。
2021-10-28
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