你好? 退款沖原來成本分錄? ?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師您好,我們小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司,當(dāng)時(shí)缺成本票,然后找了客戶給我們開的成本票,這個(gè)錢也不會付給對方,我當(dāng)時(shí)做賬是借:勞務(wù)成本-租賃費(fèi)。貸:其他應(yīng)付款-xx.老師,現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款這里一直掛了這一筆,我想著把賬調(diào)平,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模咨詢服務(wù)公司年初支付給個(gè)人一筆項(xiàng)目合作款,當(dāng)時(shí)入到其他業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在確定提供不了發(fā)票,他要把這次款退回來,應(yīng)該怎么做分錄
應(yīng)收負(fù)數(shù)表示什么??。。。?!
公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局里季報(bào)和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,沒有現(xiàn)金流量表,這個(gè)用加上現(xiàn)金流量表嗎
公司對個(gè)人支付費(fèi)用 沒有發(fā)票,怎么寫分錄
老師,印花稅什么時(shí)候報(bào)
企業(yè)想要注銷,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,只有貨幣資金和其他應(yīng)付款,未分配利潤三個(gè)科目有余額,且未分配利潤為負(fù)數(shù),那么現(xiàn)在注銷需要把貨幣資金沖其他應(yīng)付款嗎
老師,你好,我公司是一般納稅人,有幾筆柴油款沒有發(fā)票,一直掛往來,現(xiàn)在想注銷,轉(zhuǎn)費(fèi)用,需要交什么稅
老師好,在會計(jì)學(xué)堂付費(fèi)學(xué)習(xí),會計(jì)分錄如何寫
那我去申報(bào)七月份的稅,那個(gè)主管會計(jì)給我的,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系都對不上,我利潤表填報(bào)上去的數(shù),肯定不對吧?
老師,企業(yè)使用的電費(fèi),水費(fèi),天然氣,加油發(fā)票這類到票是否繳納印花稅,若交按什么合同交。謝謝
暢捷通固定資產(chǎn)編碼保存的時(shí)候顯示資產(chǎn)卡片編號不唯一?
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收回:借 銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 這樣就是沖成本,然后減掉費(fèi)用,剩下的利潤繳所得稅,這樣這筆款在匯算清繳時(shí)就不用調(diào)增了是嗎?
你好,真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)紅沖了就不用調(diào)整了。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!