你好 這二個(gè)在合同里是分開(kāi)寫的就是兼營(yíng)? ? 這樣開(kāi)對(duì)?
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。這個(gè)在工作中怎么操作呢,甲方支付了100萬(wàn)的安裝費(fèi)給我,我就要開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,稅控系統(tǒng)顯示我的銷項(xiàng)是2.91萬(wàn),實(shí)際我支付給分包商90萬(wàn)。如果我開(kāi)的專票給甲方,是按照10萬(wàn)開(kāi)還是按照100完開(kāi)呢?
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒(méi)有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬(wàn)分感謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開(kāi)13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒(méi)有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬(wàn)分感謝
老師你好,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題就是我們是開(kāi)發(fā)軟件的公司,對(duì)方委托我們開(kāi)發(fā)軟件,對(duì)外報(bào)價(jià)為15萬(wàn),成本10萬(wàn),這兒的10萬(wàn)成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對(duì)外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開(kāi)始沒(méi)有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對(duì)外銷售, 我的這個(gè)想法是對(duì)的嗎,這樣又怎么處理
我們公司銷售一款軟件給客戶。假設(shè)軟件產(chǎn)品10萬(wàn)元,安裝部署及培訓(xùn)1萬(wàn)。那現(xiàn)在我是11萬(wàn)都按照軟件產(chǎn)品開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢?還是10萬(wàn)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品,1萬(wàn)元開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
合同里面是分開(kāi)寫的,票也是分開(kāi)開(kāi)的。
這個(gè)不屬于混合銷售,全部按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎?
合同分開(kāi)寫的就屬于兼營(yíng)開(kāi)兩個(gè)稅率的。
老師,我咨詢12366及財(cái)稅2005 165號(hào)文件中(納稅人銷售軟件產(chǎn)品并隨同銷售一并收取的軟件安裝費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等收入,應(yīng)按照增值稅混合銷售的有關(guān)規(guī)定征收增值稅,并可享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退政策。)。那這樣不應(yīng)該是屬于混合銷售嗎?
你好? 銷售商品包括服務(wù)是混合銷售? ? 商品和服務(wù)分開(kāi)的是兼營(yíng)?