你好;? 1 視同銷售去;? ?腳墊屬于貨物的話; 你就得報稅哈; 不是直接你這樣做賬的??
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師, 我們有購買腳墊放庫里面,但是我們直接給客戶贈送,沒有收入,我直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 ,應(yīng)交銷項稅 這樣是不是不對,因為我看到我余額表的收入最后余額計算稅金就跟應(yīng)交稅費有差異了
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,再借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫,后期補發(fā)票開了后放在對應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
是視同銷售,但是我需要減少庫存,這個分錄應(yīng)該如何做
會計分錄上我該怎么體現(xiàn)
?借銷售費用貸? ?主營業(yè)務(wù)收入; 銷項稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
也就是說雖然沒有收入,但是因為是視同銷售所以也要正常做一筆主營業(yè)務(wù)收入嗎
但是我看到說,贈送不需要確認(rèn)收入不是不用做這一次嗎
你好1;? 是的; 視同銷售; 說白了就是 你要按照收入分錄做? ?;只是借方?jīng)]有收到款; 走銷售費用去 ;? ? ?
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??