你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸銀行存款、營業(yè)外收入。
某公司2019年1月份有關(guān)固定折舊的資料如下:(1)該公司1月各部門的計(jì)提的折舊了額為生產(chǎn)部10000元,銷售部3000元,管理部8000元(2)1月6日生產(chǎn)部購入了一臺車床,已投入使用,原值50000元,殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用5年,采用直線法。1月20日報(bào)廢了設(shè)備一臺,原值60000元,預(yù)計(jì)殘值率為4%,使用年限10年,實(shí)際使用8年零9個月,該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊(3)1月20日管理部購進(jìn)設(shè)備一臺,已經(jīng)投入使用,原值為19200元,殘值率為4%,預(yù)計(jì)使用4年,采用采用直線法計(jì)提折舊計(jì)算該公司各部門2月份應(yīng)計(jì)提的折舊費(fèi)用,及編制分錄
南方公司2020年6月份計(jì)提固定資產(chǎn)折舊共78000元,6月份、7月份發(fā)生的固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)如下:(1)6月12日,購入一臺不需安裝的A設(shè)備,原價(jià)220000元,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%;(2)6月28日,一臺經(jīng)營性租出的C設(shè)備因租賃期滿按期收回,轉(zhuǎn)為不需用固定資產(chǎn),該設(shè)備在用時(shí)每月計(jì)提折舊2560元;(3)7月25日,投資者投資轉(zhuǎn)入一臺B設(shè)備,雙方確認(rèn)的入賬價(jià)值為100000元,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。要求:(1)對A、B設(shè)備分別計(jì)算其每月應(yīng)計(jì)提折舊額(采用年限平均法);(2)計(jì)算7月份應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額;(3)假設(shè)固定資產(chǎn)中,生產(chǎn)車間使用占70%,廠部管理部門使用占25%,經(jīng)營性出租占5%,按此比例作出計(jì)提折舊的會計(jì)分錄。
南方公司2020年6月份計(jì)提固定資產(chǎn)折舊共78000元,6月份、7月份發(fā)生的固定資產(chǎn)增減業(yè)務(wù)如下: (1)6月12日,購入一臺不需安裝的A設(shè)備,原價(jià)220000元,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%; (2)6月28日,一臺經(jīng)營性租出的C設(shè)備因租賃期滿按期收回,轉(zhuǎn)為不需用固定資產(chǎn),該設(shè)備在用時(shí)每月計(jì)提折舊2560元; (3)7月25日,投資者投資轉(zhuǎn)入一臺B設(shè)備,雙方確認(rèn)的入賬價(jià)值為100000元。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。 要求: (1)對A、B設(shè)備分別計(jì)算其每月應(yīng)計(jì)提折舊額(采用年限平均法); (2)計(jì)算7月份應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額; (3)假設(shè)固定資產(chǎn)中,生產(chǎn)車間使用占70%,廠部管理部門使用占25%,經(jīng)營性租出占5%,按此比例作出計(jì)提折舊的會計(jì)分錄。
老師你好,去年采購了兩臺設(shè)備,分開入固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊一部份折舊,今年才說其中一臺是贈送的,如何調(diào)賬
固定資產(chǎn)22年8月購入,但是由于分期付款形式購入,所以發(fā)票是分三次開齊的,22年8月開一次,11月開一次,23年2月開一次,5臺設(shè)備,每次開都不是整個一臺機(jī)器的臺數(shù),但是去年8月開的發(fā)票已經(jīng)計(jì)提折舊了,22年11月開的發(fā)票還有23年開票的發(fā)票如何記賬做折舊
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對