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MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。包裝物采用實際成本計價進行日常核算,9月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、2號,生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物--批,實際成本500元,用于包裝產(chǎn)品。2、12號,銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物-批,實際成本800元,單獨計價。3、15號,銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本1000元,不單獨計價。4、18號,出租包裝物一-批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元(不含稅),押金1200元(該包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)
1、甲企業(yè)生產(chǎn)車間為包裝產(chǎn)品,領(lǐng)用包裝物一批,成本為2800元。 2、甲企業(yè)本月銷售包裝物實際成本為45000元,該包裝物單獨計價,出售收入為50000元,增值稅為8500元。收到轉(zhuǎn)賬支票存入銀行。 3、甲企業(yè)本月銷售包裝物實際成本為45000元,該包裝物不單獨計價。4、早企業(yè)2016年3月1日出租包裝物一批,成本30 000元;收取押金40 000元,每月租金收入4600元,存入銀行;經(jīng)過一段時間后,退還對方押金,同時包裝物報廢,殘料價值2000元。 寫出會計分錄以及計算增值稅
中天公司為銷售甲產(chǎn)品領(lǐng)用一批不單獨計價的包裝物,實際成本為5500元,為銷售乙產(chǎn)品領(lǐng)用一批單獨計價的包裝物,實際成本為6000元,銷售收入為7000元,增值稅為910元,款項已存入銀行。
1.購入包裝物一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款270,000元,增值稅35,100元,已用銀行存款支付。包裝物已驗收入庫。2.生產(chǎn)車間為包裝甲產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本為28,000元。3.將包裝物一批出借給A公司使用,收到押金20,000元,存入銀行。該批包裝物成本為30,000元,采用一次攤銷法攤銷。4.出租包裝物一批,該批包裝物實際成本為60,000元,采用一次攤銷法攤銷。同時收到當(dāng)月租金6,000元及增值稅780元,存入銀行。5.銷售過程領(lǐng)用包裝物一批,實際成本為26,000元,隨同產(chǎn)品一起出售不單獨計價。6.銷售乙產(chǎn)品一批,售價為300000元,增值稅為39,000元。同時領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨計價。該批包裝物的售價為20,000元,增值稅為2,600元,實際成本為18,000元。全出租:部款項通過銀行收訖。7.報廢出租包裝物一批,取得殘料變價收入800元,收到現(xiàn)金。其他收8.沒收出借F公司包裝物押金29,000元。增值稅稅率為13%。(要求寫出它們的會計分錄)
智達公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費品包裝物按實際成本計價核算。該公司2020年6月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下(1)向甲公司購入包裝物一批,買價40000元,增值積5200元款項45200元已用銀行存款支付,包裝物已驗收入庫(2)向乙公司購入包裝物一批,買價50000元,增值稅6500元,款項56500元已用銀行存款支付,包裝物尚未到達公司(3)基本生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中領(lǐng)用包裝物一批,實際成本8500元(4)銷售部門為銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本2300元,該批包裝物隨同產(chǎn)品出售而不單獨計價(5)銷售部門為銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實際成本4000元,該批包裝物隨同產(chǎn)品出售,單獨計算售價為5000,增值稅銷項稅額為650元,款項5650元已收存銀行(6)出借給丙公司某包裝物(新的)20個,每個實際成本400元,出借期限為1個月。押金8500元已收存銀行,該包裝物一次攤銷(7)出租給丁公司某包裝物(新的)100個,每個實際成本30元,出租期限為1個月,租金為每個10元,押金3500元已收存銀行,該包裝物采用一次攤銷法攤銷
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)