你好需要計(jì)算做好了給你
MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。包裝物采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)進(jìn)行日常核算,9月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、2號(hào),生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物--批,實(shí)際成本500元,用于包裝產(chǎn)品。2、12號(hào),銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物-批,實(shí)際成本800元,單獨(dú)計(jì)價(jià)。3、15號(hào),銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批,實(shí)際成本1000元,不單獨(dú)計(jì)價(jià)。4、18號(hào),出租包裝物一-批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元(不含稅),押金1200元(該包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)
1、甲企業(yè)生產(chǎn)車間為包裝產(chǎn)品,領(lǐng)用包裝物一批,成本為2800元。 2、甲企業(yè)本月銷售包裝物實(shí)際成本為45000元,該包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),出售收入為50000元,增值稅為8500元。收到轉(zhuǎn)賬支票存入銀行。 3、甲企業(yè)本月銷售包裝物實(shí)際成本為45000元,該包裝物不單獨(dú)計(jì)價(jià)。4、早企業(yè)2016年3月1日出租包裝物一批,成本30 000元;收取押金40 000元,每月租金收入4600元,存入銀行;經(jīng)過一段時(shí)間后,退還對(duì)方押金,同時(shí)包裝物報(bào)廢,殘料價(jià)值2000元。 寫出會(huì)計(jì)分錄以及計(jì)算增值稅
銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300,000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全部款項(xiàng)通過銀行收訖。
5.銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300,000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全部款項(xiàng)通過銀行收訖。
6.銷售乙產(chǎn)品一批,售價(jià)為300,000元,增值稅為39,000元。同時(shí)領(lǐng)用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨(dú)計(jì)價(jià)。該批包裝物的售價(jià)為20,000元,增值稅為2,600元,實(shí)際成本為18,000元。全部款項(xiàng)通過銀行收訖
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
1借周轉(zhuǎn)材料270000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35100 貸銀行存款305100
2借生產(chǎn)成本28000 貸周轉(zhuǎn)材料28000
3借銀行存款20000 貸其他應(yīng)付款20000
借銷售費(fèi)用30000 貸周轉(zhuǎn)材料30000
4借銀行存款6780 貸其他業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅780
借其他業(yè)務(wù)成本60000 貸周轉(zhuǎn)材料60000
5借銷售費(fèi)用26000 貸周轉(zhuǎn)材料26000
6借銀行存款339000 貸其他業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000
借其他業(yè)務(wù)收入22600 貸其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600
借其他業(yè)務(wù)成本18000 貸周轉(zhuǎn)材料18000
7借庫(kù)存商品800 貸其他業(yè)務(wù)收入707.96 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅92.04
8借其他應(yīng)付款29000 貸其他業(yè)務(wù)收入25663.72 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3336.28