你好,3%銷售服務一欄里面填寫不含稅的金額,稅額這個是5萬除以1.03 然后附表三第三行第一列填寫5萬,后面的本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫3萬。

2012 年,長沙市開相區(qū)某納稅人(一般納稅人)購買了位于武漢的一層商鋪,用于出售購買時的價格為 500萬元,取得不動產(chǎn)銷售統(tǒng)一發(fā)票,鈉稅人每月收到的租金為10萬元。假設該納稅人2020年5月其他業(yè)多應如何申報納稅?(假設選擇簡易計稅方法) 的增值程應納稅額為25萬,在 2020年6月申報期,納稅人應如何計算 5月所屬中報期的增值稅?應納稅額應如何申報納稅(假設選擇簡易計稅方法)
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下業(yè)務,對企業(yè)下列業(yè)務進行會計處理:(1)接受投資取得一棟房產(chǎn)用于辦公,取得增值稅專用發(fā)票,資產(chǎn)價值額1000萬元,稅額90萬元。(2)本月企業(yè)取得用于廣告發(fā)布的廣告牌的使用權5年,支付金額50萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。
一、計算該企業(yè)應納增值稅并填報增值稅納稅申報表(本題合計50分,計算過程30分,正確填報申報表20分)【企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務】慶云公司為增值稅一般納稅人,納稅人識別號為23030220091013002901,使用增值稅稅率13%,2020年5月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得送貨運費收入5.85萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價款合計29.25萬元。(3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價20萬元,成本利潤率10%,無同類市場價。(4)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價款合計10.13萬元.(5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運費6萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。(6)購進機械設備,專用發(fā)票注明價格10萬元。假設以上票據(jù)皆符合稅法規(guī)定。要求:計算該企業(yè)5月份應納的增值稅,并填報申報表。
一、計算該企業(yè)應納增值稅并填報增值稅納稅申報表(本題合計50分,計算過程30分,正確填報申報表20分)【企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務】慶云公司為增值稅一般納稅人,納稅人識別號為23030220091013002901,使用增值稅稅率13%,2020年5月有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得送貨運費收入5.85萬元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價款合計29.25萬元。(3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價20萬元,成本利潤率10%,無同類市場價。(4)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,價款合計10.13萬元.(5)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運費6萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。(6)購進機械設備,專用發(fā)票注明價格10萬元。假設以上票據(jù)皆符合稅法規(guī)定。要求:計算該企業(yè)5月份應納的增值稅,并填報申報表。
物業(yè)公司一般納稅人,水費屬于簡易計稅的,比如說,11月取得5萬的發(fā)票,開具3萬的發(fā)票,剩下2萬,申報增值稅,如何填列
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢
說錯了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財務費用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
老師,5萬元的進項認證,不是在附表(二)嗎
不需要認證的,你是差額交稅收入減去成本,按照這個來交稅。
老師水費能不能不采用簡易計稅,這總方式做賬,我想讓水費進項抵扣物業(yè)費走項
可以的,可以這么做的。
也就是可以放棄的對吧,我拿到水費專票直接認證就可以了
那我開具水費發(fā)票要開幾個點的稅率呢
是的,一般納稅人是9%的稅率。
老師,冒昧問一下,水廠給我們開幾個點呢
對方給你開的是3%的稅率。
專票也是3%嗎
是的,專票、普票都是這個稅率。
如果我開具3%的,只能才用簡易計稅是吧
是的是的,是這么做的,簡易計稅,36個月不允許變化。