你好;? 你看下如果有科目余額表的話 ; 可以? 根據(jù)科目余額表的期末數(shù)據(jù)來建賬 作為你建賬的期初 ;負債表的話? 不好歸集 每個明細期末的數(shù)據(jù)的??
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師你好,我想請問一下,報稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負債表和利潤表的年報數(shù)量是不是我們做賬財務軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負債表和利潤表里面的數(shù)量直接填入進去就可以了嗎?
老師,我現(xiàn)在申報財務報表季度報表,電子稅務局期初數(shù)和我財務軟件打印出來期初數(shù)不對,資產(chǎn)負債表期初電子稅務局和財務軟件不一致,我是手動在電子稅務局資產(chǎn)負債表期初數(shù)修改為和我這邊財務軟件資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)一致嗎,還是不用管它
老師我請問一下,現(xiàn)在接的一家賬沒人對接,資產(chǎn)負債表和利潤表我是從報稅系統(tǒng)打印出來的,現(xiàn)在我是新財務軟件,是不是按期末余額填寫我軟件的初始數(shù)據(jù)
老師您好,我要報財務報表,報稅系統(tǒng)提取出來的基礎數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表當中的年初余額,與我財務軟件的資產(chǎn)負債表年初余額不一樣,是怎么回事啊,我是五月份買的這個財務軟件,當時期初余額也都入了
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
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