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Q

1.某企業(yè)為居民納稅人企業(yè),2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發(fā)生的銷售費(fèi)用67000000元;管理費(fèi)用4800000元(其中業(yè)務(wù)相待費(fèi)1500元),財(cái)務(wù)費(fèi)用600000元;稅金及附加400000元;營(yíng)業(yè)外收入700000元;營(yíng)業(yè)外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,按稅法規(guī)定允許扣除的金額為90000元,企業(yè)所得稅率25%,其他事項(xiàng)與稅法規(guī)定的一致。要求:(1)按會(huì)計(jì)口徑計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,(3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。(4)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額(5)編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。

2022-11-27 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-27 17:59

您好 解答如下 1 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=25000000-11000000-6700000-4800000-600000-400000=15000000 利潤(rùn)總額=1500000%2B700000-500000=1700000

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齊紅老師 解答 2022-11-27 18:00

管理費(fèi)用4800000元(其中業(yè)務(wù)相待費(fèi)1500元),? ?這個(gè)題干里面招待費(fèi)是1500元嗎

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快賬用戶2434 追問(wèn) 2022-11-27 18:03

老師,招待費(fèi)是150000

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齊紅老師 解答 2022-11-27 18:06

好的 2 超支業(yè)務(wù)招待費(fèi)150000-90000=60000 3 稅收滯納金不可以稅前扣除 4 應(yīng)納稅所得額=1700000%2B60000%2B60000=1820000 所得稅=1820000*25%=455000 5 借:所得稅費(fèi)用 455000 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 455000

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您好 解答如下 1 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=25000000-11000000-6700000-4800000-600000-400000=15000000 利潤(rùn)總額=1500000%2B700000-500000=1700000
2022-11-27
你這個(gè)收入是不是不對(duì),比費(fèi)用大好多呀
2022-11-27
你好 (1)按會(huì)計(jì)口徑計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000 利潤(rùn)總額=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000%2B700000—500000 (2)計(jì)算超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額=150000—90000 (3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。 稅收滯納金,是不能稅前扣除的 (4)計(jì)算應(yīng)納稅所得額=25000000—11000000—67000000—4800000—600000—400000%2B700000—500000%2B(150000—90000)%2B60000 應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率 (5)編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-11-27
學(xué)員你好,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)@25000000-100000-67000000-4800000-600000-400000=-47900000 你看一看你題目數(shù)據(jù)是不是輸入錯(cuò)誤
2022-11-28
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-29
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