你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?
甲公司本年11月生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)納稅額為3000元0 (以一個月為一個納稅期限),該企業(yè)于本年12月21日實際繳納稅款(本年12月15日為星期日,12月納稅申報期限順延至12月16日)。要求: 計算甲企業(yè)因延期納稅而應(yīng)繳納的稅收滯納金。
甲公司本年11月生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)納稅額為30000元(以一個月為一個納稅期限),該企業(yè)于本年12月21日實際繳納稅款(本年12月15日為星期日,12月納稅申報期限順延至12月16日)。要求:計算甲企業(yè)因延期納稅而應(yīng)繳納的稅收滯納金。
2022年12月15日,銷售給C公司一臺設(shè)備,售價(不合增值稅)為20萬元。按合同規(guī)定,甲公司將于2023年2月15日購回,價款為20.3萬元(不合增值稅)。2023年2月15日,甲公司將設(shè)備購回,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實際成本為15萬元。1.繳納本月增值稅2000元。2.計算應(yīng)交企業(yè)所得稅為2300元。寫出相關(guān)分錄。
2022年12月15日,銷售給C公司一臺設(shè)備,售價(不合增值稅)為20萬元。按合同規(guī)定,甲公司將于2023年2月15日購回,價款為20.3萬元(不合增值稅)。2023年2月15日,甲公司將設(shè)備購回,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實際成本為15萬元。繳納本月增值稅2000元。寫出相關(guān)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月10日繳納本年2月應(yīng)納增值稅額12000元,對這項業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險費有專票可以抵扣進(jìn)項嗎?可以入固定資產(chǎn),保險費入管理費用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個機(jī)器,但是之前外賬會計從來沒有計提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補(bǔ)計提折舊,這個具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計提,殘值是百分之五,算出來每個月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉(zhuǎn)讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎?具體要怎么做?
這個月報個稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年營業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理