同學(xué),你好 利潤總額=收入-費(fèi)用? 利得-損失 =6000+18000+250-5000-1400-60-380-340-120-110-90-100-210=16440
甲公司2018年度取得主營業(yè)務(wù)收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元投資收益1600萬元,資產(chǎn)處置收益200萬元,營業(yè)外收入200萬元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,稅金及附加200萬元,銷告費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失200萬元,公允價(jià)值變動凈損失400萬元,營業(yè)外支出50萬元。所得稅費(fèi)用520萬元。分別計(jì)算甲公司的營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤各是多少?
1.某公司2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1800萬元,其他收益120萬元,投資凈收益800萬元,營業(yè)外收入250萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3500萬元,其他業(yè)務(wù)成本1400萬元,稅金及附加60萬元,銷售費(fèi)用380萬元,管理費(fèi)用340萬元(其中,研發(fā)費(fèi)用150萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元,公允價(jià)值變動凈損失100萬元,信用減值損失90萬元,資產(chǎn)減值損失110萬元,資產(chǎn)處置凈損失160萬元,營業(yè)外支出220萬元;本年度確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為520萬元。該公司年末一次結(jié)轉(zhuǎn)利潤。
2021年度共取得主營業(yè)務(wù)收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入18000萬元。營業(yè)外收入250萬元發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本5000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1400萬元。稅金及附加60萬元。銷售費(fèi)用380萬元。管理費(fèi)用340萬元。其中研發(fā)費(fèi)用150萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元。資產(chǎn)減值損失110萬元。信用減值損失90萬元。公允價(jià)值變動凈損失100萬元。營業(yè)外支出210萬元。計(jì)算會計(jì)利潤
2021年度共取得主營業(yè)務(wù)收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入18000萬元。營業(yè)外收入250萬元發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本5000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1400萬元。稅金及附加60萬元。銷售費(fèi)用380萬元。管理費(fèi)用340萬元。其中研發(fā)費(fèi)用150萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用120萬元。資產(chǎn)減值損失110萬元。信用減值損失90萬元。公允價(jià)值變動凈損失100萬元。營業(yè)外支出210萬元。計(jì)算會計(jì)利潤
甲公司2019年度取得主營業(yè)務(wù)收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1600萬元,資產(chǎn)處置收益200萬元,營業(yè)外收入200萬元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,稅金及附加200萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失200萬元,公允價(jià)值變動凈損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元。要求:編制甲公司收入與費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄(單位:萬元)。
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?