同學(xué)你好 稅法和會計有差異時需要調(diào)整,沒有差異時不需要調(diào)整。
加計扣除的研發(fā)費(fèi)當(dāng)稅前可扣除的金額大于實際發(fā)生額時,是用調(diào)減嗎,我覺得當(dāng)可扣除的金額大于實際發(fā)生額時不是不用調(diào)整的嗎,為什么要調(diào)減啊?
費(fèi)用上不得稅前,在稅法口徑上是不是確認(rèn)費(fèi)用?,是納稅調(diào)增還是調(diào)減?,為什么?,可以舉個例子嗎?
費(fèi)用上不得稅前扣除,在稅法口徑上是不是確認(rèn)費(fèi)用?,是納稅調(diào)增還是調(diào)減?,為什么?,可以舉個例子嗎?,
在企業(yè)所得稅里,費(fèi)用-100萬不得稅前扣除是什么意思?這時候在稅法口徑上確認(rèn)不確認(rèn)為費(fèi)用?納稅調(diào)增還是調(diào)減?需要會計上做賬嗎?為什么?需要納稅申報嗎?為什么?
就是應(yīng)納稅所得額等于會計利潤減去業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除上限加上工會經(jīng)費(fèi)的扣除上限和納稅調(diào)增額乘以所得稅稅率(其他的費(fèi)用已知不用納稅調(diào)增)
交通費(fèi)是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
比如,企業(yè)直接捐贈10萬,稅法不允許扣,這就要調(diào)整增加
比如居民企業(yè)投資收益10萬,會計計入利潤,稅法免稅調(diào)減。
調(diào)增調(diào)減都是基于利潤總額來講
可以從收入和費(fèi)用上來闡述嗎?
在?立峰老師?
比如農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售100萬資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,會計確認(rèn)收入100萬,稅法免稅,調(diào)減
業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,稅法允許扣除80萬,調(diào)增20萬
細(xì)節(jié)很多,同學(xué)要想掌握全部,把企業(yè)所得稅法學(xué)習(xí)一下