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Q

有一筆銷售是實(shí)際發(fā)生的,但不是我們公司的銷售,但是他用我們的公帳轉(zhuǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公帳,有合同我們也開(kāi)了發(fā)票,這該怎么做?

2022-11-27 00:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-27 00:08

同學(xué)你好 答:如果屬于公司的業(yè)務(wù) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-27 00:09

但是公司沒(méi)有對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品,容易產(chǎn)生虛構(gòu)業(yè)務(wù),沒(méi)有成本可抵減利潤(rùn)的結(jié)果。

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同學(xué)你好 答:如果屬于公司的業(yè)務(wù) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-11-27
你好? ?這個(gè)是你們支付傭金 。你們不直接支付給銷售公司嗎?? ?
2021-03-09
你好,購(gòu)入的是貨物的話,你們確認(rèn)收入是在哪一年?
2020-12-11
同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-03-08
同學(xué)你好 這樣操作的話得添加范圍才可以的
2020-12-30
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