同學(xué)你好 答:如果屬于公司的業(yè)務(wù) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師, 我們有家有建筑資質(zhì)的公司,我們底下有一個(gè)經(jīng)銷商,銷商我們的防水材料,用我們的建筑資質(zhì)簽了合同,但客戶指定用的材料不是我們家生產(chǎn)的材料,而是別家的材料,客戶卻要我們開(kāi)票,但我們實(shí)際未銷售材料,這票該如何開(kāi)?
老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)給銷售方對(duì)公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實(shí)際銷售方給開(kāi)發(fā)票了只是沒(méi)給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,銷售人員是銷售公司得人,在銷售公司那邊發(fā)工資,但是我們過(guò)年也給這些銷售人員發(fā)放工資了,這個(gè)帳該怎么做?
有一筆銷售是實(shí)際發(fā)生的,但不是我們公司的銷售,但是他用我們的公帳轉(zhuǎn)錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公帳,有合同我們也開(kāi)了發(fā)票,這該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)代銷業(yè)務(wù)如何做帳,比如我們與A公司的結(jié)算模式是根據(jù)實(shí)際銷售回款(且銷售配送由我們配送),帳期30天,30天后A公司根據(jù)實(shí)際銷售出個(gè)結(jié)算單,讓我們開(kāi)發(fā)票給他們,他們?cè)倩乜罱o我們,那我們根據(jù)A公司的銷售(貨款是A公司收),直接發(fā)貨給客戶這個(gè)帳怎么做?
員工繳納個(gè)稅的個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬(wàn),利潤(rùn)確比上月少10萬(wàn),有部分原因是費(fèi)用比上月多2萬(wàn),主要是入庫(kù)數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫(kù)存比上月減少了15萬(wàn),料工費(fèi),銷管財(cái),都核對(duì)沒(méi)有問(wèn)題,那么導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因也有庫(kù)存減少的因素吧。
以前年度其他會(huì)計(jì)做的賬,沒(méi)有做購(gòu)買(mǎi)的車輛入固定資產(chǎn),這個(gè)是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開(kāi)來(lái)發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需交哪些稅?
個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題,電腦故障臨時(shí)換一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒(méi)開(kāi),稅務(wù)局讓我們把未開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬(wàn),還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒(méi)有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來(lái)的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
但是公司沒(méi)有對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品,容易產(chǎn)生虛構(gòu)業(yè)務(wù),沒(méi)有成本可抵減利潤(rùn)的結(jié)果。