您好,是需要分錄嗎還是
長豐工廠為增值稅,一般納稅人通用稅率為13%1用銀行存款支付產品,廣告費200元含稅,取得增值稅普通發(fā)票2向青海工廠銷售JP產品500件,單位售價600元,增值稅稅額39,000元,款項已存入銀行3向前進工廠銷售這批產品200件單位售價600元,增值稅稅額15600元,款項暫未收到4向雪蓮工廠銷售jk產品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元,款項已存入銀行5用銀行存款支付產品銷售運輸費300元含稅,取得增值稅普通發(fā)票6向利偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行寫會計分錄謝謝
向美好公司銷售A產品500件,每件售價200元,增值稅銷項稅額13000元,款項尚未收到。A產品單位生產成本每件150元。
向順利公司銷售B產品200件,單價500元,增值稅銷項稅額13000元,全部款項收存銀行
1、向順利公司銷售B產品200件,單價500元,增值稅銷項稅額13000元,全部款項收存銀行。2、向風帆公司銷售A產品200件,單價400元,增值稅銷項稅額10400元,收到對方承諾兌換商業(yè)匯票90400元3,月末結轉銷售A、B產品成本。單位A、B產品的生產成本分別為320元、400元。
做分錄1、向順利公司銷售b產品200件,單價500元,增值稅銷項稅額13000元,全部款項收存銀行2、向風帆公司銷售a產品200件,單價400元,增值稅銷項稅額10400元,收到對方承兌的商業(yè)匯票90400元3、月末結轉銷售a、b產品的成本。單位ab產品的生產成本分別是320元、400元4、
老師,在電子稅務局系統(tǒng)上開發(fā)票還需要像金稅盤那樣交年費嗎?
老師,員工體檢發(fā)票,年度納稅調增嗎?如果里面有外聘勞務員工也一起體檢的,年度納稅調增嗎?
這個銀行存款未達賬項怎么調?2024年12月未達有收存外地客戶款28000元,轉入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明顯微小錯報臨界值為1.56萬,現(xiàn)在是2025年3月1日進行審計。銀行存款審計調整怎么調?1000那個還要審計調整嗎
別人的貨拿到我們小規(guī)模單位賣出,給我們3%費用,請問我們這邊怎么做賬?
老師,我們是供應鏈企業(yè),向大學食堂配送蔬菜和肉。目前有兩輛配送車輛,由于配送量不大,所以另外一輛配送車就租出去給集團其他的公司在用著。約定4500一個月的租車費。由于那輛配送車,當時買的時候是落戶在集團其他分公司,所以我們也是跟另外一家分公司簽的租賃合同。對外相當于配送車不是我們自己買的,是租的,所以現(xiàn)在我們轉租的話,收到的租金就只能入內賬。請問,收到的租車費,我內賬是計入其他業(yè)務收入-車輛租賃費?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,我們當月扣繳當月公積金,分錄寫的借其他應付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應付職工薪酬公積金2000 貸應付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應付職工薪酬公積金應該是1000才對,24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000(8-12月),可以不更正嗎好像不影響利潤,然后賬面必須調嗎,該怎么調是做十筆借、貸應付職工薪酬公積金-1000嗎
老師,需要添加一個稅率9%(之前沒有),在電子稅務局里怎么操作呀?
老師,母公司職工做了子公司另外一個自然人股東可以嗎?(子公司一共就兩個股東,一個母公司一個母公司職工)
老師請問開給政府部門普票建筑服務工程服務稅率是9%對嗎
老師在這里可以提問嗎