你好,可以的,你現(xiàn)在沒有代扣代繳,退回去就可以的。
老師你好,去年12月份在稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在對方才說用不了,給我退回來了,我需要去稅務(wù)局申請開紅沖嗎?還是可以自己在稅控盤上紅沖?
個人代開普票給企業(yè),發(fā)票備注欄寫的是支付方代扣代繳,2021年5月開的,支付方需要先代扣代繳,現(xiàn)在稅局查到發(fā)票,要補交個稅13萬太高了,按勞動報酬算的,老板不愿意交,這張發(fā)票可以紅沖?
您好, 我8月開錯了一個發(fā)票. 9月發(fā)現(xiàn)后沖紅了8月的的,接著9月又開了一張. 其實也就是8月已經(jīng)給過了這筆增值稅,理說這個月不用再給了. 為啥在浙江電子稅務(wù)局上沒看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 變成讓我重復(fù)繳納增值稅呢
去年8月在稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,上面標注個稅代扣代繳,今年11月因?qū)Ψ讲唤o代扣代繳個稅,要求去稅務(wù)局紅沖,并開具一張人工費發(fā)票,以經(jīng)營所得在稅務(wù)局當場繳納個稅。我想問現(xiàn)在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
請問8月在稅局開了一張勞務(wù)發(fā)票,上面要求讓支付方代扣代繳,之后可以紅沖嗎?8月必須申報個稅交稅嗎?現(xiàn)在紅沖了是不是就不交稅了
老師,我們承接了政府招標的病死樹清理項目,我們給他們開具6%發(fā)票,但是這個我們不自己干,是又分包給另外一個供應(yīng)商干,請問我們和供應(yīng)商之間應(yīng)該簽訂什么合同,是勞務(wù)分包合同么?在財務(wù)方面需要明確注意什么事項?因為業(yè)務(wù)讓判斷下簽訂什么類型的合同?
請問一張藍票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對這張藍票開沖紅紅票的時候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎”
小規(guī)模納稅企業(yè)申請核定征收,是怎么交稅?怎么做賬?
老師,我想問下例如A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里B茶廠把加工打包的費用攤到茶葉里,A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,發(fā)貨又是由B茶廠發(fā)貨,物流由B茶廠負責,相當于A公司倉庫設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程及賬務(wù)如何處理,這里是不是B茶廠開不了加工費,只是把加工費攤到茶包里是不是不合理,就體現(xiàn)不出茶包怎么成的茶盒了
a公司匯票背書給b公司 b公司背書給c公司 c公司背書給d公司 d公司匯票到期收到的是b公司的款 d公司如何做賬 分錄可以寫下abcd編號嗎
匯票可以是借款性質(zhì)的還款嗎 還是只針對貨款
你好,合同保全代位權(quán)和撤銷權(quán)是以債權(quán)人到期債權(quán)為限 還是以次債務(wù)人的債權(quán)到期為限
老師,老板要注冊一個IT技術(shù)公司,注冊科技有限公司就可以了吧?
老師單個產(chǎn)品怎么計算
2×23年3月20日,甲公司發(fā)現(xiàn)2×22年對一項使用壽命不確定的管理用無形資產(chǎn)按稅法規(guī)定年限計提了攤銷額120萬元??紤]所得稅影響,賬務(wù)處理?
關(guān)鍵會不會像增值稅發(fā)票一樣,當月開了,必須要交稅,次月紅沖只能減掉收入
不會的,要補的話,你早應(yīng)該在九月份就申報了,你怎么不申報。
那是自己代扣代繳,當時沒有拿到發(fā)票就沒報
你好,你現(xiàn)在可以補上的,如果你不想補,你給他發(fā)票紅沖,今年紅沖了就可以。不是跟增值稅一樣的。
怎么紅沖?。?
帶著所有的發(fā)票聯(lián)策個人的身份證去稅務(wù)局大廳。
這所有的發(fā)票聯(lián)次,身份證去稅務(wù)局大廳
稅局會紅沖嗎?
他為什么不給紅沖?你能說一個理由嗎?
不可能你想開就開,想紅沖就紅沖吧
業(yè)務(wù)取消了,為什么不能紅沖? 如果業(yè)務(wù)取消了還開發(fā)票,不就是虛開發(fā)票,稅務(wù)局支持這種做法嗎?
哦,明白,明白,
不用客氣工作順利
只要12月前紅沖了都可以吧
可以的,可以這么做的。