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上一年的材料暫估入賬,已經(jīng)作為費(fèi)用扣除了,因?yàn)榭缒炅?,發(fā)票才來回來,大半年了,應(yīng)該如何處理比較合適

2022-11-26 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-26 14:45

先把沒有發(fā)票的紅沖,然后再按發(fā)票入賬就可以了。

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先把沒有發(fā)票的紅沖,然后再按發(fā)票入賬就可以了。
2022-11-26
你好,那個發(fā)票是在匯算清繳之前來的,還是在之后,也就是在5月31號之前的發(fā)票還是在之后呀。
2022-11-26
你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
您好,確認(rèn)期末應(yīng)付賬款-暫估。是否是全部未收到發(fā)票金額
2021-04-10
借應(yīng)付賬款-暫估 10008.85 貸研發(fā)費(fèi)用-材料10008.85 因?yàn)闁|西質(zhì)量有問題,相當(dāng)于采購折讓了
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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