您好,這個是可以的,可以
老師 一般納稅人專票可以做進項抵扣 如果是普票 我可以都做費用票抵扣所得稅嗎
老師,我有點迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進項票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時候計入成本,這樣企業(yè)所得稅也會減少嗎?
我是一般納稅人,如果我取得一張專票,抵了增值稅,那我這個還可以當成費用票抵企業(yè)所得稅嗎
老師我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),如果取得了礦產(chǎn)資源稅發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,如果我增值稅進項費用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因為費用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進項稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣?。?/p>
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
如果我取得一張住宿費的專票,我怎么做賬啊
您好 借 管理費用 差旅費? 應(yīng)交稅費? 貸 銀行存款