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老師,預(yù)算為負(fù)數(shù),實(shí)際完成也是負(fù)數(shù),怎么算完成率
老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?
怎么下載各類工作表,例如折舊表
餐飲公司買入的餐桌,玻璃轉(zhuǎn)盤怎么入賬
老師,公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)付款950萬,都是股東出資的,沒有做注冊(cè)資金實(shí)繳,未分配利潤是-950,這個(gè)怎么處理啊
年度報(bào)表存檔。需要打印月度和季度報(bào)表不?
杭州個(gè)體戶注銷稅務(wù)怎么操作,查賬征收的
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了。我這個(gè)月有員工出差?;疖嚻薄N乙挚?。但是這個(gè)月我不準(zhǔn)備填寫。那我做賬是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???貸方銀行存款。目前沒得收入。
出售固定資產(chǎn)的分錄模板給一套
老師,公司的車,但是開票的時(shí)候抬頭開成車牌了,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以報(bào)銷和企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
1借應(yīng)收賬款962500 貸銀行存款2000 主營業(yè)務(wù)收入850000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅110500
2借應(yīng)收賬款520000+67600+3000=590600 貸銀行存款3000 主營業(yè)務(wù)收入500000 其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅67600
3借銷售費(fèi)用60000 貸銀行存款60000
4借銀行存款259900 貸主營業(yè)務(wù)收入230000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅29900
5借其他業(yè)務(wù)成本16000 主營業(yè)務(wù)成本919000 貸原材料16000 庫存商品919000