你好 借方有余額的嗎 讓他年末還回來 不還錢交個(gè)稅
老師,商戶原先交的水費(fèi)700,我做的是 借其他應(yīng)收款~支付寶700,貸主營業(yè)務(wù)收入700,現(xiàn)在商戶不租了,退款,結(jié)果老板沒退人家,自己留了,(不在公司個(gè)人拿了)老板意思這個(gè)錢還有做退款然后自己留,怎么做賬?我做的內(nèi)部帳,錢都進(jìn)老板個(gè)人卡上所以進(jìn)的錢都掛他身上了
老師,我們公司一部分主營業(yè)務(wù)收入直接進(jìn)老板私戶,作為公司的應(yīng)收賬款,老板沒有打回公司賬戶,直接拿去還他的欠款了!因?yàn)橹肮久媾R破產(chǎn),老板都是借親戚朋友的錢給公司員工發(fā)工資的,現(xiàn)盈利就直接還朋友了!那主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)私帳,又直接還欠朋友的錢了!我該怎么做分錄?
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,我們企業(yè)原來是從別的老板那里轉(zhuǎn)過來給我們企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做的,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)企業(yè)不要了,原來的老板想要拿回去,那么我們賬面上現(xiàn)在有一筆我們現(xiàn)在老板的股權(quán)掛在往來其他應(yīng)付款里面,他把銀行的錢轉(zhuǎn)出其他應(yīng)付款貸方還有二十幾萬沖不掉了怎么辦?
請問,因?yàn)槲覀儬I業(yè)款有些是提現(xiàn)在老板私人帳上的,然后我掛了其他應(yīng)收款,但是老板又墊的有錢進(jìn)來!老板手里還有部分應(yīng)收款。但是我怕最后老板不會(huì)轉(zhuǎn)回公司,怎么辦
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸Φ氖巧⒖?,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
我是根據(jù)憑證做賬的,我們的營業(yè)款在他哪里,我掛的其他應(yīng)收款,然后他墊的,是掛的其他應(yīng)付,這樣沒錯(cuò)吧?
不用 都做其他應(yīng)收款的
啊???但是有些錢是老板自己墊的??!
老板自己墊的我是掛的應(yīng)付款,但是我們的營業(yè)款提現(xiàn)在老板哪里,我怪的其他應(yīng)收款!這個(gè)有錯(cuò)嗎?
同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目就可以了,不需要用兩個(gè)如果你用兩個(gè)的話你都分不出他墊付的錢多還是你們支付給他的多
. 那我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么整?麻煩老師說一下
?在嗎老師
借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 對沖 看余額在哪里
我不可能又要反結(jié)帳去整吧?
坐到這個(gè)月 沒說修改之前的
我是這樣的!比如我們今天提現(xiàn)800在老板手里,我掛的其他應(yīng)收款,然后今天老板又墊了1500進(jìn)來!我就掛的其他應(yīng)付款!
你看一下其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別余額是多少?借方貸方。
其他應(yīng)付款借方是15400 貸方93915.56 余額:78515.56
其他應(yīng)收款:借方54775.39 貸方:48783.15 余額:5992.24
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款5992.24。
這樣其他應(yīng)收款就沒有余額了,只有其他應(yīng)付款有余額。
就借其他應(yīng)付款5992.24 貸其他應(yīng)收5992.24就行了?
那我以后遇到這種怎么做賬。?11月份我還沒開始做賬。再遇到這種情況怎么做分錄?
是的,以后就用其他應(yīng)付款就可以了,其他應(yīng)收款就不要用了。
替你們收了貨款,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
請問一下,因?yàn)槲抑敖Y(jié)賬了,是內(nèi)帳,然后我們老板說其中有一個(gè)人的工資。要和別的公司分?jǐn)傄话氤鰜?,因?yàn)?,我們現(xiàn)在是合伙的,這個(gè)人兩個(gè)公司都在工作,怎么辦啊
你好,也就是你多做了全做了全部的之前, 你現(xiàn)在可以紅沖另一半。
借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。
我可以返回去反結(jié)帳嗎
可以的 可以飯結(jié)賬