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1.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元。??(2)購(gòu)入書包10000個(gè),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,將其中500個(gè)贈(zèng)送某共建小學(xué),其余以每個(gè)20元的零售價(jià)格全部零售。??(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費(fèi)40000元,該建筑取得于“營(yíng)改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。??(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入79100元。和B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠45200元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入。(橄欖油適用增值稅稅率為9%)??(5)將企業(yè)使用過(guò)的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元。??要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問(wèn)題。??(1)該企業(yè)當(dāng)期實(shí)際可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;??(2)該企業(yè)當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額;

2022-11-25 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-25 15:36

學(xué)員你好,計(jì)算如下 1 26000*0.5+13000+45200/1.13*0.13=31200 2 150000/1.13*0.13+20*10000/1.13*0.13+40000/1.05*0.05+79100/1.13*0.13+6000/1.13*0.13=51960.51

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2022-11-25
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-10-14
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-04
你好,把題目完整發(fā)上來(lái)
2020-06-30
你好需要計(jì)算,投好了發(fā)給你
2020-10-18
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