同學(xué)你好 月末結(jié)帳之后,生產(chǎn)成本科目余額在借方,表示尚未完工的在產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本
老師好,月末結(jié)賬后生產(chǎn)成本材料費(fèi),人工費(fèi)貸方有余額一般什么原因?怎么調(diào)整?
老師你好 我們是機(jī)械制造行業(yè) 企業(yè)原材料都是購買后領(lǐng)取原材料期末余額0 生產(chǎn)成本直接材料余額大 因?yàn)橛匈I進(jìn)項(xiàng)的原因 這個(gè)在產(chǎn)品余額大該怎么解決呢?有什么辦法?制造業(yè)的材料人工余額大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
想請(qǐng)教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時(shí)候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,問下生產(chǎn)成本-直接材料??颇吭履┙Y(jié)轉(zhuǎn)后有余額是什么原因呢?
原材料暫估入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn) 生產(chǎn)成本-直接材料 時(shí),數(shù)量余額為0好,還是余點(diǎn)數(shù)好
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
我們的期末余額在貸方
我們每月結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本-直接材料 貸方金額都會(huì)比借方大
同學(xué)你好 這個(gè)盡量不要大 大了不就不對(duì)了嗎
是啊,那老師,我們?cè)趺慈ゲ檫@個(gè)差異呢?
同學(xué)你好 這個(gè)看余額