可以的,可以這么做的。
老師,您好!公司購入一部平板電腦,辦公使用,價值2000以內(nèi),請問現(xiàn)在可以直接計入到辦公費里么,還是說必須要計入固定資產(chǎn)?
老師,您好!公司就只有一個股東,老板把自己的車租給公司,然后也是他個人使用,有簽租車協(xié)議,每個月收480元,是不可以直接每個月從對公賬戶轉(zhuǎn)480元到老板的個人賬戶里呢?備注寫支付租車費就可以是嗎?老板也不用開租車發(fā)票給公司吧?
老師好!平板電腦是不是也可以入辦公費用?公司買個5-6個平板,每個差不多2000左右。
公司老板和總經(jīng)理自己購買了電腦,拿發(fā)票來公司報銷。這個電腦可以給他帶回家里辦公用,以后不需要歸還給公司。這個應(yīng)該怎么入賬?我們是小規(guī)模納稅人
每個月開票金額是10萬左右,老板辦了個加油卡,還是說以公司名義辦個卡好?每個月可以報多少費用,公司送貨的車最少2輛,這個協(xié)議怎么簽好?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
一次性入費用嗎?
號對的是的,是這么做。
小規(guī)模納稅人開的專票是正常交稅是嗎?普票是免稅,但是專普票合計超過45萬一個季度,那就要全額交稅是嗎?按照3個點交
四月份之后有一個新的政策,普通發(fā)票3%的可以免增值稅,不售45萬的限制,只要是小規(guī)模就可以。
那就是專票正常交稅,普票都可以免稅?
是的,前提是3%的業(yè)務(wù)。
我指的都是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模有5%的,5%的還是有45萬的限制的,我說的也是小規(guī)模,小規(guī)模有5%的。
我們是3%的小規(guī)模
可開專票和普票
那就是啦,符合上面的要求呀。
是不是開專票就是正常3個點交稅,普票就不用交稅了,老師是這樣嗎?
對的是的對的是的對的是的。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。